RadioNet
Search datasheet  
RadioNet
РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Навигация по разделу
  • Все отрасли
Все отрасли
Отзывы клиентов

...

Свернуть Подробнее

...

Свернуть Подробнее

...

Свернуть Подробнее

Вопрос-ответ

Ответ:

Вопрос:

Ответ:

Вопрос:

Ответ:

Задать вопрос специалисту

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Бесплатная аналитика

БИЗНЕС-ПЛАН: открытие производственно-логистического холдинга по производству и продаже нерудных материалов (артикул: 28108 02306)

Дата выхода отчета: 4 Декабря 2016
География исследования: Россия
Период исследования: Период планирования – 2016-2021 гг.
Количество страниц: 102
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план открытия производственно-логистического холдинга по производству и продаже нерудных материалов.

    Основополагающая цель данного проекта – организация холдинга по добыче, переработке, транспортировке и продаже нерудных материалов. Основной продукт для поставки – щебень гранитный различных фракций. Добыча и переработка щебня планируются на территории Республики Карелия.

    Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 3 млн руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 3,5 лет с учетом дисконтирования. 

    В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен общий обзор рынка нерудных материалов в Москве и Московской области. Развитие добычи нерудных полезных ископаемых является одной из приоритетных задач горной промышленности и экономики страны, поскольку нерудные материалы широко используется в строительстве, горном деле, металлургии, а также в производстве промышленной и сельскохозяйственной продукции, при создании наукоемких технологий и получении конструкционных материалов, композитов, специальной керамики.

    Основным вариантом развития отрасли в сложившихся условиях является укрупнение производителей, модернизация предприятий, внедрение эффективных технологий, новые инвестиционные проекты.

    ЦФО стабильно занимает лидирующее положение в потреблении нерудных материалов. Доля ЦФО в общем объеме потребления РФ оценивается в 25-26% на протяжении последних лет, при этом по объемам производства лидерство в РФ стабильно удерживает СЗФО 21% всего производства РФ.

    В рамках исследования рассмотрены основные тенденции (рост производства и потребления щебня в РФ и ЦФО, значительное ограничение импорта щебня из Украины и другие). Проведен анализ потребителей, представлен обзор потенциальных конкурентов, рассмотрено ценообразование на рынке.

    В производственной части бизнес-плана рассмотрен процесс производства и переработки нерудных материалов.

    В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.

    Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является выгодным. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта.

    В бизнес-плане максимально полно раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.

    Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:
    •    Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта;
    •    Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов;
    •    Для представления проекта в кредитные учреждения.
    •    Для получения субсидии
    Стандарт написания: UNIDO
    Технико-экономическое обоснование
    Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
    Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
    Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    Методологические комментарии к бизнес-плану    9
    1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    9
    2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    16
    2.1.    Общее описание проекта    16
    2.2.    Описание  направлений деятельности холдинга    17
    2.3.    Информация об участниках проекта    27
    2.4.    Месторасположение проекта    28
    3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    30
    3.1.    Общий обзор рынка нерудных в Москве и МО    30
    3.2.    Основные тенденции на рынке    36
    3.3.    Анализ потребителей    38
    3.4.    Обзор потенциальных конкурентов    44
    3.5.    Ценообразование на рынке    46
    3.6.    Анализ сезонности спроса и предложения    49
    3.7.    Конкурентные преимущества приобретаемых логистических центров по перевалке щебня (хабов) в Москве и МО    50
    3.8.    Маркетинговая стратегия 5Р (Потребитель, Продукт, Цена, Место, Продвижение)    53
    3.9.    SWOT - анализ проекта    55
    4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    58
    4.1.    План по персоналу    58
    4.2.    План-график работ по проекту    62
    4.3.    Источники, формы и условия финансирования    66
    5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    67
    5.1.    Производство и переработка нерудных материалов    67
    5.2.    Организация ж/д станции и погрузочного терминала    69
    5.3.    Организация торгового дома по продаже нерудных материалов    70
    5.4.    Организация единого центра управления    71
    6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    72
    6.1.    Исходные данные и допущения    72
    6.2.    Номенклатура и цены    73
    6.3.    Инвестиционные издержки    74
    6.4.    Потребность в первоначальных оборотных средствах    75
    6.5.    Налоговые отчисления    76
    6.6.    Операционные издержки    77
    6.7.    Расчет себестоимости    80
    6.8.    План продаж    81
    6.9.    Расчет выручки    82
    6.10.    Прогноз прибылей и убытков    83
    6.11.    Прогноз движения денежных средств    84
    6.12.    Анализ эффективности проекта    85
    6.12.1    Методика оценки эффективности проекта    85
    6.12.2    Показатели эффективности проекта    85
    6.12.3    Чистая приведенная стоимость (NPV)    85
    6.12.4    Внутренняя норма доходности (IRR)    86
    6.12.5    Индекс доходности инвестиций (PI)    87
    6.12.6    Срок окупаемости (PBP)    87
    6.12.7    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    87
    6.12.8    Анализ эффективности проекта и выводы по проекту    88
    7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    90
    7.1.    Качественный анализ рисков    90
    7.2.    Анализ чувствительности проекта    92
    7.3.    Точка безубыточности проекта    93
    7.4.    Прогноз развития проекта    94
    8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    96
    8.1.    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    96
    Информация об исполнителе проекта    102

  • Перечень приложений

    Перечень рисунков
    Рисунок 1.1 Последовательность операций деятельности холдинга    12
    Рисунок 1.2 График NPV проекта    15
    Рисунок 2.1 Подготовленная площадка для установки ДСК    18
    Рисунок 2.2 Компьютерная схема завода на местности    19
    Рисунок 2.3 Перечень производимых фракций щебня    20
    Рисунок 2.4 Фото лесной просеки подготовленной под строительство ж.д. пути, соединяющего станцию с погрузочным терминалом    21
    Рисунок 2.5 Схема размещения хабов    24
    Рисунок 2.6 Пример Централизованного управления    25
    Рисунок 2.7 Карта Карелии с указанием местоположения завода    28
    Рисунок 2.8 Взаиморасположение месторождений    29
    Рисунок 3.1 Структура поставок нерудных материалов в ЦФО 2014-2015 гг., в %    31
    Рисунок 3.2. Структура поставок гранитного щебня в ЦФО 2014-2015 гг., в %    31
    Рисунок 3.3 Структура рынка (потребления) нерудных материалов ЦФО за 2014-2015 гг., в %    32
    Рисунок 3.4 Структура потребления нерудных материалов в Московском регионе, в %    33
    Рисунок 3.5 Структура потребления щебня по основным видам в Московском регионе, в %    34
    Рисунок 3.6 Оценка структуры поставок гранитного щебня в Московский регион за 2015 г., в %    35
    Рисунок 3.7. Оценка структуры производимой продукции карельскими щебеночными заводами, в %    36
    Рисунок 3.8 Оценка структуры потребителей гранитного щебня в Московском регионе, в %    40
    Рисунок 3.9. Оценка структуры производимой/поставляемой продукции карельскими щебеночными заводами, в %    45
    Рисунок 3.10 Формирование себестоимости 1 тонны доставки гранитного щебня для конечного потребителя в Московском регионе    48
    Рисунок 3.11 Оценка динамики потребления в течение сезона в ЦФО, в % от максимума    49
    Рисунок 3.12 Статистика поставок щебня Октябрьской Железной дорогой за 2015 г., вагонов/мес.    50
    Рисунок 3.13 Статистика поставок щебня в Московский регион Октябрьской Железной дорогой за 2015 г., тонн    52
    Рисунок 3.14 Маркетинговая стратегия 5P    54
    Рисунок 3.15 SWOT-анализ проекта    56
    Рисунок 4.1 Распределение ФОТ в рамках холдинга    58
    Рисунок 4.2 Структура ФОТ    62
    Рисунок 4.3 График реализации проекта    65
    Рисунок 4.4 Финансирование инвестиционного проекта, тыс. руб.    66
    Рисунок 5.1 Диаграмма Ганта для строительства ДКС    69
    Рисунок 5.2 Диаграмма Ганта для организация ж/д станции и погрузочного терминала    70
    Рисунок 5.3 Диаграмма Ганта для организация единого центра управления    71
    Рисунок 6.1 Структура инвестиций в проект, %    75
    Рисунок 6.2 Структура издержек, %    78
    Рисунок 6.3 Структура производственных затрат, %    78
    Рисунок 6.4 Структура изержек на поддержание работы на хабах, %    79
    Рисунок 6.5 График NPV проекта    88
    Рисунок 7.1 Оценка рисков проекта    91
    Рисунок 7.2 График точки безубыточности, тыс. руб.    93
    Рисунок 7.3 Прогнозный график NPV для 2 вариантов развития проекта, тыс. руб.    95

    Перечень таблиц
    Таблица 1.1 График реализации проекта    13
    Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    14
    Таблица 2.1 Спецтехника на балансе владельца карьера    22
    Таблица 2.2 Планируемая к покупке спецтехника    22
    Таблица 2.3 Приобретение парка грузовых автомашин    23
    Таблица 2.4 Реквизиты инициатора проекта    27
    Таблица 3.1 Перечень ТОП-20 дорожно-строительных компаний в Москве    41
    Таблица 3.2 Перечень ТОП-20 дорожно-строительных компаний в Московской области    42
    Таблица 3.3 Ценообразование на рынке гранитного щебня в Московском регионе    47
    Таблица 3.4 Описание приобретаемых хабов компанией Заказчика    51
    Таблица 4.1 Персонал и зарплата Управляющей компании    58
    Таблица 4.2 Персонал и зарплата производственных подразделений    59
    Таблица 4.3 График реализации проекта    62
    Таблица 5.1 Техника на балансе карьеров    67
    Таблица 5.2 Оборудования для переработки нерудных материалов    68
    Таблица 5.3 Организация ж/д станции и погрузочного терминала    69
    Таблица 5.4 Затраты на организацию торгового дома по продаже нерудных материалов    70
    Таблица 5.5 Затраты на организацию единого центра управления    71
    Таблица 6.1. Определение ставки дисконтирования    73
    Таблица 6.2 Номенклатура и цены    73
    Таблица 6.3 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    74
    Таблица 6.4 Налоговое окружение при ОСН    76
    Таблица 6.5 Издержки проекта    77
    Таблица 6.6 Себестоимость щебня, руб./тонну    80
    Таблица 6.7 План продаж по годам, тонн    81
    Таблица 6.8 План выручки от основной деятельности в по годам,  тыс. руб.    82
    Таблица 6.9 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    83
    Таблица 6.10 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    84
    Таблица 6.11 Показатели эффективности инвестиций    88
    Таблица 7.1 Основные риски проекта    90
    Таблица 7.2 Анализ чувствительности    92
    Таблица 7.3 Показатели эффективности разных вариантов проекта    94

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
БИЗНЕС-ПЛАН: организация услуг по автотранспортной логистике

Регион: Россия

Дата выхода: 19.06.18

70 000
Бизнес-план: создание транспортно-логистического комплекса

Регион: Россия (Амурская область)

Дата выхода: 11.06.17

50 000
БИЗНЕС-ПЛАН: доставка сборных грузов автобусными прицепами

Регион: Россия

Дата выхода: 04.11.16

50 000
БИЗНЕС-ПЛАН: автобусная доставка грузов

Регион: Россия

Дата выхода: 28.09.16

50 000
БИЗНЕС-ПЛАН: строительство логистического терминала

Регион: Оренбургская область

Дата выхода: 27.04.16

50 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • БИЗНЕС-ПЛАН: создание логистического центра
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА 3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ ПЛАНИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 3.1. Проведение сельскохозяйственного и фитосанитарного контроля большегрузных автомобилей7 3.2. Автостоянка 3.3. АЗС 3.4. Автомойка 3.5. СТО 3.6. Кафе-столовая 3.7. Склад временного хранения грузов сельскохозяйственной продукции 3.8. Услуги гостиничного комплекса 3.9. Организация сопровождения движения транспорта через перевал в сложных погодных условиях17 3.10. Зона оптовой торговли 4. МАРКЕТИНГ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 4.1. Динамика развития рынка по каждой категории услуг 4.2. Тенденции на рынках профильных услуг 4.3. Реклама и продвижение услуг 6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 6.1. Земельный участок, конструкции, помещения 6.2. Оборудование и инвентарь (в разбивке по каждой услуге) 6.3. План по персоналу 7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 7.1. Этапы проекта 7.2. Финансирование проекта 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 8.1. Внешнее окружение 8.2. Прямые издержки по каждой услуге 8.3. Постоянные издержки 8.4. Прогноз прибылей и убытков 8.5. Прогноз движения денежных средств 8.6. Анализ эффективности 9. РИСКИ ПРОЕКТА 9.1. Анализ рисков 9.2. Анализ чувствительности проекта 9.3. Анализ безубыточности проекта ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение А. Коэффициенты наращивания объемов сбыта Приложение Б. Прогноз о движении денежных средств п…
  • Бизнес-план: Единая служба перевозок
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

    2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

    2.1 Описание концепции, перечень предлагаемых услуг
    2.2 Особенности организации проекта
    2.3 Информация об участниках проекта
    2.4 Месторасположение проекта

    3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

    3.1 Обзор рынка грузоперевозок РФ, ЦФО
    3.2 Основные тенденции на рынке
    3.3 Прогноз развития рынка
    3.4 Анализ перспективных направлений грузоперевозок
    3.5 Анализ потребителей
    3.6 Сегментация потребителей
    3.7 Сезонность спроса
    3.8 Обзор потенциальных конкурентов (крупные, 4-5 компаний)
    3.9 Ценовая политика конкурентов
    3.10 Ключевые клиенты компаний-конкурентов
    4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
    4.1 План по персоналу
    4.2 Организационная структура
    4.3 Источники, формы и условия финансирования

    6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
    6.1 Исходные данные и допущения
    6.2 Номенклатура и цены
    6.3 Инвестиционные издержки
    6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах
    6.5 Налоговые отчисления
    6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные)

    6.7 Расчет себестоимости
    6.8 План продаж
    6.9 Расчет выручки
    6.10 Прогноз прибылей и убытков
    6.11 Прогноз движения денежных средств
    6.12 Анализ эффективнос…
  • Бизнес-план: Открытие диспетчерской службы такси в г. Нягань
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение ресторана 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Общий обзор рынка служб такси в городе 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.4. Обзор потенциальных конкурентов 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу 4.2. Информация по помещению 4.3. План-график работ по проекту 4.4. Схема взаимодействия с контрагентами 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (Финансовая модель в Excel) 5.1. Исходные данные и допущения 5.2. Услуги и цены 5.3. Инвестиционные издержки 5.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 5.5. Налоговые отчисления 5.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 5.7. План продаж 5.8. Расчет выручки 5.9. Прогноз прибылей и убытков 5.10. Прогноз движения денежных средств 5.11. Анализ эффективности проекта 5.11.1. Показатели эффективности проекта 5.11.2. Методика оценки эффективности проекта 5.11.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 5.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR) 5.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI) 5.11.6. Срок окупаемости (PBP) 5.11.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 5.11.8. Точка безубыточности проекта (BEP) 5.11.9. Иные показатели 5.11.10. Эффе…
  • Бизнес-план транспортно-экспедиторской компании (с фин.моделью) 2015г.
    Обновленный и дополненный бизнес-план транспортно-экспедиторской компании предусматривает создание компании по обслуживанию грузоперевозок различными видами транспорта. Вместе с бизнес-планом Вы получаете автоматизированную финансовую модель в формате Excel, которую можете корректировать самостоятельно. Полностью автоматизированная финансовая модель исключает возможность допущения ошибки в расчетах. Достаточно поменять основные параметры проекта, и вся модель будет изменена автоматически. ЦЕЛЬ БИЗНЕС-ПЛАНА: Привлечение кредитных и инвестиционных средств для организации компании в сфере предоставления экспедиторских услуг, а также оценки эффективности его деятельности. РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ: Создать бизнес, стоимость которого на конец периода планирования составит ***млн. рублей в текущих ценах; Получить гарантированный доход в размере *** тыс. рублей по истечении периода планирования в текущих ценах; Создать новые рабочие места в регионе реализации проекта; Удовлетворить спрос на транспортно-экспедиторские услуги, как в регионе реализации проекта, так и в близлежащих регионах. ИНВЕСТИЦИИ: Объем инвестиций в открытие транспортно-экспедиторской компании составляет порядка 4 млн. руб. Срок инвестиционного периода составляет 10 месяцев. ***% инвестиций приходится на при…
  • Бизнес-план: Модернизация завода в г. Ереван, Республика Армения
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА* 2.1. Описание проекта и предполагаемой продукции: 2.1.1. Описание силовых масляных трансформаторов 2.1.2. Описание силовых сухих трансформаторов 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 3.1. План по персоналу 3.2. План-график работ по проекту 3.3. Источники, формы и условия финансирования 3.4. Юридический аспект деятельности 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 4.1. Описание зданий и помещений завода.* 4.2. Расчет стоимости реконструкции 4.3. Технология производства силовых трансформаторов 4.3.1. Производство силовых масляных трансформаторов 4.3.2. Производство силовых сухих трансформаторов 4.4. Описание оборудования для оснащения завода* 4.5. Сырье, материалы и комплектующие 4.6. Прочие технологические вопросы 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 5.1. Исходные данные и допущения 5.2. Номенклатура и цены 5.3. Инвестиционные издержки 5.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 5.5. Налоговые отчисления 5.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 5.7. Расчет себестоимости 5.8. План продаж 5.9. Расчет выручки 5.10. Прогноз прибылей и убытков 5.11. Прогноз движения денежных средств 5.12. Анализ эффективности проекта 5.12.1. Показатели эффективности проект…

Спецпредложение

Узнайте о текущих специальных предложениях по телефонам


РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


Copyright © 2002-2021 RadioNet Admin

Страница создана за 0,009 секунд.