RadioNet
Search datasheet  
RadioNet
РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Навигация по разделу
  • Все отрасли
Все отрасли
Отзывы клиентов

...

Свернуть Подробнее

...

Свернуть Подробнее

...

Свернуть Подробнее

Вопрос-ответ

Ответ:

Вопрос:

Ответ:

Вопрос:

Ответ:

Задать вопрос специалисту

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Бесплатная аналитика

Бизнес-план для получения инвестиций на организацию серийного выпуска 6-ти и 18-тиместных самостабилизирующихся экранопланов (артикул: 18147 02306)

Дата выхода отчета: 11 Декабря 2013
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Количество страниц:  
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Планируемая к выпуску продукция: экранопланы (высокоскоростные суда)

    Стандарт написания: UNIDO

    Показатели эффективности проекта

    Простой срок окупаемости – ** мес.

    Ставка дисконтирования – **%.

    Дисконтированный срок окупаемости – ** мес.

    Чистый дисконтированный доход (NPV) –*** тыс. рублей.

    Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 25%.

    Технико-экономическое обоснование

    Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.

    Условия предоставления

    Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.

    Сроки выполнения бизнес-плана: 10 рабочих дней.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

    2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
    2.1 Описание проекта и предполагаемой к производству продукции
    2.2 Особенности организации проекта
    2.3 Описание технологии, организации производства
    2.4 Информация об участниках проекта
    2.5 Месторасположение проекта
    2.6 Стратегия развития компании

    3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
    3.1 Обзор рынка высокоскоростных судов в России в 2012 году
    3.2 Основные тенденции на рынке высокоскоростных судов в России в 2012 году
    3.2.1 Динамика цен на высокоскоростные суда в России в 2012 году
    3.2.2 Динамика объемов производства высокоскоростных судов в России в 2012 году
    3.2.3 Динамика спроса на высокоскоростные суда в России в 2012 году
    3.3 Анализ экспорта высокоскоростных судов в России в 2012 году
    3.4 Анализ импорта высокоскоростных судов в России в 2012 году
    3.5 Анализ потребителей. Сегментация потребителей
    3.6 Обзор потенциальных конкурентов. Перечень производств в России
    3.7 Сравнительный анализ затрат на эксплуатацию высокоскоростных судов (Экранопланы, Суда на воздушной подушке, Суда на подводных крыльях) на реках Сибири и Дальнего Востока
    3.8 Прогноз развития рынка высокоскоростных судов в России
    3.9 План ценообразования

    4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
    4.1 Описание зданий и помещений
    4.2 Описание технологического процесса
    4.3 Описание оборудования
    4.4 Прочие технологические вопросы
    4.5 Сырье, материалы и комплектующие

    5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
    5.1 План по персоналу
    5.2 Организационная структура предприятия
    5.3 Схема взаимодействия с контрагентами
    5.4 План-график работ по проекту
    5.5 Структура собственности, условия привлечении инвестиций, условия предоставления инвестиционных траншей

    6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА
    6.1 Юридический аспект
    6.2 Экологический аспект
    6.3 Социальный аспект
    6.4 Государственное регулирование

    7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
    7.1 Исходные данные и допущения
    7.2 Номенклатура и цены
    7.3 Инвестиционные издержки
    7.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах
    7.5 Налоговые отчисления
    7.6 Операционные издержки (постоянные и переменные)
    7.7 Расчет себестоимости
    7.8 План продаж
    7.9 Расчет выручки
    7.10 Прогноз прибылей и убытков
    7.11 Прогноз движения денежных средств
    7.12 Анализ эффективности проекта
    Показатели эффективности проекта
    Методика оценки эффективности проекта
    Чистая приведенная стоимость (NPV)
     Внутренняя норма доходности (IRR)
     Индекс доходности инвестиций (PI)
     Срок окупаемости (PBP)
     Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)
     Точка безубыточности проекта (BEP)
     Эффективность инвестиций
    Показатели рентабельности
    Анализ рисков проекта
    Качественный анализ рисков
    Количественный анализ рисков

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план автотранспортного предприятия

Регион: Россия

Дата выхода: 15.09.18

69 900
Бизнес-план экспедиторского предприятия

Регион: По вашему запросу

Дата выхода: 15.09.18

69 900
Бизнес-план специализированного центра ремонта и обслуживания малоразмерных судов

Регион: Россия

Дата выхода: 05.04.18

45 000
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ В РФ, 2017

Регион: Россия

Дата выхода: 05.04.18

37 500
Готовый бизнес-план производства резиновой крошки (с фин.расчетами) - 2017г.

Регион: Россия

Дата выхода: 06.03.17

60 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план: Производство деталей из пластика для автомобилей иностранных марок
    1. Резюме проекта
    2. Сущность предлагаемого проекта
    2.1. Общее описание проекта и предполагаемой продукции
    2.2. Особенности организации проекта
    2.3. Информация об инициаторе проекта
    2.4. Месторасположение проекта
    3. Маркетинговый план
    4. Производственный план
    4.1. Описание зданий и помещений
    4.2. Производственные площади
    4.3. Описание оборудования (по данным Заказчика)
    4.4. Описание технологического процесса (по данным Заказчика)
    4.5. Прочие технологические вопросы
    4.6. Сырье, материалы и комплектующие
    5. Организационный план
    5.1. План по персоналу
    5.2. Источники, формы и условия финансирования
    6. Финансовый план
    6.1. Исходные данные и допущения
    6.2. Номенклатура и цены
    6.3. Инвестиционные издержки
    6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
    6.5. Налоговые отчисления
    6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
    6.7. Расчет себестоимости
    6.8. План продаж
    6.9. Расчет выручки
    6.10. Прогноз прибылей и убытков
    6.11. Прогноз движения денежных средств
    6.12. Анализ эффективности проекта
    6.12.1. Показатели эффективности проекта
    6.12.2. Методика оценки эффективности проекта
    6.12.3. Чистая приведенная стоимость …
  • Бизнес-план: открытие автомойки самообслуживания на 6 постов в Самарской обл.
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предлагаемых услуг 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка услуг автомоек в г. Тольятти 3.2. Основные тенденции на рынках 3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.4. Обзор потенциальных конкурентов 3.5. Ценообразование на рынке 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН* 4.1. Описание зданий и помещений 4.2. Расчет стоимости строительства 4.3. Необходимое оборудование 4.4. Прочие технологические вопросы 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. План по персоналу 5.2. План-график работ по проекту 5.3. Источники, формы и условия финансирования 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Исходные данные и допущения 6.2. Номенклатура и цены 6.3. Инвестиционные издержки 6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 6.5. Налоговые отчисления 6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 6.7. Расчет выручки 6.8. Прогноз прибылей и убытков 6.9. Прогноз движения денежных средств 6.10. Анализ эффективности проекта 6.10.1. Показатели эффективности проекта 6.10.2. Методика оценки эффективности проекта 6.10.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 6.10.4. Внутренняя норма доходности (IRR) 6.10.5. Индекс доходности инвестиций (PI) 6.10.6. С…
  • Бизнес-план автоломбарда (с финансовой моделью)
    Площадь автостоянки: *** кв.м. Помещение автоломбарда: зона обслуживания клиентов – *** кв.м., прочие и вспомогательные помещения – *** кв.м. Персонал автоломбарда: общий штат персонала -*** человек, с общим фондом заработной платы *** тыс. руб. в месяц Стоимость услуг автоломбарда: Процентная ставка – 7% в месяц Сумма кредита – 60% от рыночной стоимости автомобиля Страхование и стоянка для автомобилей – *** руб. в сутки Инвестиции Общий объем инвестиций в проект составляет *** тыс. руб. В структуре инвестиционных затрат наибольшая доля приходится на оборотные средства – ***%. Продолжительность инвестиционного периода: 2 месяцев Начало работы автоломбарда: 3 месяц реализации проекта Выход на проектную мощность: *** месяц реализации проекта Финансирование проекта Предполагается финансирование проекта на 100% за счет собственных средств инициатора проекта или собственных средств инвестора Система налогообложения В проекте предполагается использовать стандартную систему налогообложения. Данная система налогообложения предполагает выплату следующих налогов: Налог на прибыль Налог на имущество Налог на добавленную стоимость Страховые взносы
  • Типовой бизнес-план такси
    Резюме проекта

    Общая характеристика рынка пассажироперевозок

    Социально-экономическая характеристика Санкт-Петербурга

    Характеристики рынка такси в Санкт-Петербурге

    Нововведения на рынке такси Санкт-Петербурга

    Конкурентная ситуация на рынке Санкт-Петербурга

    Профили игроков рынка такси в Санкт-Петербурге

    «Петербургское такси 068»

    Такси «Везет»

    Женское такси «Ladybird»

    Такси «7000000»

    «Новое Желтое Такси»

    Анализ потребительских предпочтений клиентов такси

    Бизнес-план такси в Санкт-Петербурге

    Этапы реализации бизнес-плана

    Юридические и технические аспекты открытия службы такси

    Услуги, предоставляемые службой такси

    Общая концепция проекта

    Помещение и оборудование

    Персонал

    Продвижение

    Приложения

    Приложение 1. Службы такси Санкт-Петербурга

    Приложение 2. Список таблиц и диаграмм
  • Бизнес-плана выращивания зерновых культур (без финансовой модели) 2015г.
    Седьмая версия бизнес-плана выращивания зерновых культур предусматривает создание эффективного предприятия по выращиванию зерновых культур общей площадью 5 000 гектаров. Проектом предусматривается выращивание таких видов зерновых культур, как пшеница и ячмень. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Создание прибыльного предприятия по выращиванию зерновых культур общей площадью 5 000 гектаров. В рамках Проекта будет создан комплекс, в который входит: Машино-тракторная станция Административно-бытовой комплекс ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА чистая приведенная стоимость (NPV) – *** млн. руб. внутренняя норма доходности (IRR) – ***% индекс прибыльности (PI) – *** простой период окупаемости (РВР) – *** года дисконтированный период окупаемости (DPВP) – *** лет ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА Сумма предстоящих затрат в рамках проекта на период инвестиционной стадии составит порядка 240 млн. руб., в том числе: инвестиции в основной капитал (с НДС) – *** млн. руб. инвестиции в оборотный капитал – *** млн. руб. Источники финансирования Проекта: собственные средства привлеченные средства государственные субсидии Срок инвестиционного периода по проекту составляет 9 месяцев. РЫНОК СБЫТА Основные перспективные потребители продукции - это агропромышленные предприятия региона, либо сосед…

Спецпредложение

Узнайте о текущих специальных предложениях по телефонам


РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


Copyright © 2002-2010 RadioNet Admin icq: 221000

Страница создана за 0,00986 секунд.