RadioNet
Search datasheet  
RadioNet
РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Навигация по разделу
  • Все отрасли
Все отрасли
Отзывы клиентов

...

Свернуть Подробнее

...

Свернуть Подробнее

...

Свернуть Подробнее

Вопрос-ответ

Ответ:

Вопрос:

Ответ:

Вопрос:

Ответ:

Задать вопрос специалисту

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Бесплатная аналитика

Бизнес-план агентства по организации праздников (с финансовой моделью) (артикул: 19850 02306)

Дата выхода отчета: 18 Марта 2014
География исследования: Россия
Период исследования:  
Количество страниц: 73
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Описание "Бизнес-план агентства по организации праздников (с финансовой моделью)"

     

    Бизнес-план агентства по организации праздников (с финансовой моделью) представляет собой компанию по организации и проведению празднично-развлекательных мероприятий полного цикла. При этом заказчик и будущие участники мероприятия ощущают свою причастность при разработке концепции и подготовке мероприятия. Для организации торгово-офисного помещения используются арендованные площади.

     

    Проект является типовым, так как представленные расчеты действительны для любого региона, независимо от климатической зоны и других подобных условий.

     

    Бизнес-план может быть интересен:

     

    ¾       инвесторам, имеющим интересы в сфере Event-услуг и использовании современных технологий проведения праздничных мероприятий;

     

    ¾       руководству компаний, занимающихся поиском привлекательных форм инвестирования;

     

    ¾       треннинговым компаниям и негосударственным учреждениям, занимающимся проведением обучающих мероприятий;

     

    ¾       владельцам средних и крупных компаний, занимающихся расширением и диверсификацией деятельности.

     

    Рассмотренная технология организации работы и  произведенные расчеты позволяют осуществить реализацию проекта в городе с населением от 200 тыс. человек.

     

    Характеристики проекта:

     

    ¾       приобретение земельного участка не требуется;

     

    ¾       площадь арендованного заведения – 60 м2;

     

    ¾       численность сотрудников – 9 рабочих мест;

     

    ¾       срок реализации проекта – 2 года;

     

    ¾       график работы торгово-офисного помещения – с 10:00 до 20:00, без выходных и перерыва на обед.

     

    Необходимый размер инвестиций – 1,42 млн. руб., срок окупаемости проекта составляет 3,5 календарных месяца.

     

    Горизонт планирования деятельности агентства составляет 24 календарных месяца на организационную деятельность, 84 календарных месяца на операционную деятельность.

     

    К бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель, выполненная средствами программы Excel. В финансовой модели выполняется анализ финансовой эффективности проекта, инвестиционные показатели, а так же проводится анализ чувствительности по основным параметрам.

     

    Финансовая модель полностью автоматизирована. Таким образом, любой заложенный параметр можно изменить и пересчитать эффективность. К таким параметрам относятся:

     

    ¾                стоимость услуг по категориям;

     

    ¾                объем продаж;

     

    ¾                состав и фонд оплаты труда персонала;

     

    ¾                затраты на аренду и оснащение помещения;

     

    ¾                затраты на создание интернет-сайта;

     

    ¾                другие параметры.

     

    Потребность в инвестициях и финансировании, выручка и себестоимость, платежи в бюджет и другие вычисляемые показатели в финансовой модели рассчитывается автоматически. Для пересчета необходимо изменить исходные данные, т.е. при изменении объемов продаж, выручка и зависимые от нее показатели рассчитываются автоматически.

     

    В результате моделирования формируется полный комплект документов для анализа проекта:

     

    ¾                прогнозный бюджет проекта;

     

    ¾                выручка от основной деятельности;

     

    ¾                финансовые показатели рентабельности;

     

    ¾                показатели инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и другие.).

     

    При проведении исследования использовалась информация, полученная из:

     

    ¾                общедоступных источников;

     

    ¾                отраслевой печатной литературы;

     

    ¾                аналитических материалов отраслевых экспертов;

     

    ¾                тематических интернет-форумов;

     

    ¾                предоставленной компаниями, работающими в отрасли. 

     

    Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных организаций, таких как UNIDO и TACIS. 

     

    Объем работы: 73 стр.

     

    Графический материал:

     

    Рисунки – 11

     

    Таблицы – 26

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА                            5

     

    Цели проекта. 5

     

    Расчетный период проекта. 5

     

    Стоимость реализации проекта. 7

     

    Источники финансирования проекта. 8

     

    Показатели эффективности проекта. 10

     

    ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА     11

     

    Концепция проекта. 11

     

    Характеристика вида деятельности. 12

     

    Разрешительная документация. 15

     

    АНАЛИЗ РЫНКА          18

     

    Основные характеристики рынка. 20

     

    Спрос и предложение на рынке, перспективы развития. 22

     

    Обзор рынка свадебных услуг. 24

     

    Динамика цен на рынке. 29

     

    Расположение. 29

     

    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН   31

     

    Структура персонала. 31

     

    Налоговый план. 32

     

    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН   34

     

    Ценовая политика. 35

     

    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН  37

     

    Этапы реализации. 37

     

    Календарный план проведения работ.. 40

     

    Объем продаж... 41

     

    Оборотный капитал. 45

     

    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    47

     

    Первоначальные вложения в проект. 47

     

    Расходы по проекту. 49

     

    Доходы по проекту. 53

     

    Налогообложение, план финансирования. 55

     

    Отчет о прибылях и убытках. 61

     

    Отчет о движении денежных средств. 64

     

    Бухгалтерский баланс. 66

     

    Оценка эффективности проекта. 68

     

    Срок окупаемости (PB) 71

     

    АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ    73

  • Перечень приложений

    Приложения 

     

    Финансовая модель в Excel

     

    Иллюстрации 

     

    1. Структура свадебного бюджета в Европе.

     

    2. Структура свадебного бюджета в России.

     

    3. Структура свадебных мероприятий по размерам бюджетов.

     

    4. Структура предпочтений населения по времени празднования свадьбы.

     

    5. Организационная структура агентства.

     

    6. Компетенции агентства.

     

    7. Объем продаж.

     

    8. Обслуживание кредита.

     

    9. Окупаемость проекта.

     

    10. Денежные потоки проекта.

     

    11. Анализ чувствительности.

     

    Таблицы 

     

    1. Стоимость реализации проекта по этапам.

     

    2. Источники финансирования проекта.

     

    3. инвестиций.

     

    4. Финансовые показатели проекта.

     

    5. Штатное расписание.

     

    6. Налоговый план предприятия.

     

    7. Стоимость оказываемых услуг.

     

    8. Календарный план проведения работ.

     

    9. Процентное соотношение реализуемых услуг к максимальному объему.

     

    10. Фактический объем реализованных услуг.

     

    11. Средняя стоимость оказываемых услуг.

     

    12. Состав оборотного капитала.

     

    13. инвестиций в проект в процентных отношениях.

     

    14. инвестиций в проект в денежном выражении.

     

    15. План затрат.

     

    16. Стоимость реализованных услуг, выручка.

     

    17. Показатели выручки.

     

    18. Налоговый план.

     

    19. Расчет обслуживания кредита.

     

    20. Отчет о прибылях и убытках проекта.

     

    21. Финансовые показатели реализации проекта.

     

    22. Отчет о движении денежных средств.

     

    23. Бухгалтерский баланс.

     

    24. Инвестиционные показатели проекта.

     

    25. Анализ чувствительности.

     

    26. Расчет ß/степени риска при реализации проекта. 

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план строительства Торгово-Развлекательного Центра (без финансовой модели)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.07.24

69 900
Бизнес-план агентства по организации праздников (event-услуги)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.07.24

85 000
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСТРОВНОГО САЛОННОГО СЕРВИСА РФ, МОСКВА

Регион: Россия

Дата выхода: 01.12.18

45 000
Оценка рыночной целесообразности создания портала частных спортивных соревнований Рф, мир

Регион: РФ, мир

Дата выхода: 17.09.18

45 000
Бизнес-план: организация и развитие конно-спортивного комплекса

Регион: Московская область

Дата выхода: 06.09.18

70 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Типовой бизнес-план организации студии загара в городе с населением свыше 0,8 млн. человек (на примере Санкт-Петербурга)
    Полное описание отчѐта Настоящий бизнес-план описывает проект организации солярия, предоставляющей стандартный спектр услуг. Солярий будет располагаться в одном из спальных районов Санкт-Петербурга, где есть возможность дешево арендовать необходимое помещение недалеко от места проживания потенциальных клиентов. Уровень предлагаемых услуг и цен будет относить солярий к среднему сегменту рынка. В рамках настоящего бизнес-плана было проведено комплексное маркетинговое исследование рынка услуг, предоставляемых соляриями Санкт-Петербурга. Кроме этого, был произведен расчет предполагаемых инвестиционных и текущих расходов, а также разработаны организационная схема и график осуществления проекта. На основе полученной информации проведена оценка проекта с экономической и финансовой точек зрения и рассчитаны ключевые финансово- экономические показатели. В подготовке бизнес-плана участвовали: специалист по инвестициям, экономист; специалист по налогообложению, бухгалтерскому учету; инженер проекта; маркетолог-аналитик, специалист по рекламе и PR. Настоящий отчет выполнен на 47 страницах. Проект содержит 14 рисунков и 20 таблиц. Бизнес-план разработан в соответствии с методикой UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) и рекомендациями TASIS Европейского Союза для Нов…
  • Бизнес-план торгово-развлекательного центра - 2014г. (с финансовой моделью)
    ГЛОССАРИЙ 1. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ 2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 3. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 3.1. Характеристика площадей 3.2. Планировка торгово-развлекательного центра 3.3. Влияния проекта на окружающую среду 4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 4.1. Российский рынок торговой недвижимости 4.1.1. Общая ситуация на рынке и перспективы развития 4.1.2. География рынка 4.2. Рынок торговой недвижимости Москвы 4.2.1. Предложение на рынке 4.2.2. География ТЦ 4.2.3. Обеспеченность торговыми площадями 4.2.4. Спрос 4.2.5. Арендные ставки 4.2.6. Прогноз 4.3. Рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга 4.3.1. Предложение на рынке 4.3.2. Спрос 4.3.3. Арендные ставки 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. Организационно-функциональная структура управления проектом 5.2. График реализации проекта 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Условия и допущения, принятые для расчета 6.2. Исходные данные 6.2.1. Налоговое окружение 6.2.2. Перечень услуг и цены 6.2.3. План реализации услуг 6.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр. Энергоресурсы Прочие 6.2.5. Численность персонала и заработная плата 6.2.6. Калькуляция прямых материальных затрат 6.2.7. Капитальные затраты и амортизация 6.2.8. Нормы оборота текущих активов и пассивов 6.3. Расчет выручки 6.4. Инвестиционные издержки 6.5. Расчет прибылей, убытк…
  • Бизнес-план салона красоты - 2014г.
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 2.1. Регистрация компании 2.2. Заключение на помещение 2.2.1. Заключение СЭС 2.2.2. Заключение УГПС МЧС 2.3. Лицензирование 2.4. Сертификация 2.5. Разрешение на торговлю 3. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 3.1. Выбор концепции салона 3.1.1. Основные параметры 3.1.2. Отличительная черта салона 3.1.3. Конкурентное окружение 3.1.4. Выбор целевой аудитории 3.1.5. Человеческий фактор 3.1.6. Продвижение салона 3.2. Услуги проекта 3.3. Месторасположение и площадь 3.4. Техническое оснащение проекта 3.4.1. Оборудование Основное оборудование Прочее оборудование 4. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 4.1. Основные параметры рынка 4.1.1. Объем и динамика рынка 4.1.2. Факторы развития рынка Благосостояние населения Численность населения Повышение культуры потребления Сокращение физического объёма потребляемых услуг и рост конкуренции Тренд новых предложений на рынке салонов красоты Салоны красоты и новые медиа 4.1.3. Проблемы развития рынка 4.2. Сегментация салонов красоты на российском рынке 4.2.1. Сегментация по набору услуг 4.2.2. Сегментация по ценовому признаку Салоны для среднего класса Салоны красоты базового уровня Элитные салоны красоты 4.2.3. Сегментация по открытости 4.2.4. Сегментация по брендированию 4.3. Портрет потребителя услуг салонов красоты 4.4. Потр…

Спецпредложение

Узнайте о текущих специальных предложениях по телефонам


РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


Copyright © 2002-2021 RadioNet Admin

Страница создана за 0,01302 секунд.