RadioNet
Search datasheet  
RadioNet
РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Навигация по разделу
  • Все отрасли
Все отрасли
Отзывы клиентов

...

Свернуть Подробнее

...

Свернуть Подробнее

...

Свернуть Подробнее

Вопрос-ответ

Ответ:

Вопрос:

Ответ:

Вопрос:

Ответ:

Задать вопрос специалисту

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Бесплатная аналитика

Бизнес-план свадебного агентства (с финансовой моделью) (артикул: 12207 02306)

Дата выхода отчета: 27 Июля 2012
География исследования:  
Период исследования:  
Количество страниц: 81
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    ОПИСАНИЕ

    Разработка бизнес-плана свадебного агентства проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

    К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.

    Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

    Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

    Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

    Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

    Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российской свадебной индустрии в последующие годы.

    Цели проекта:

    привлечение инвестиционных средств для открытия свадебного агентства;

    обоснование экономической эффективности открытия свадебного агентства;

    разработка поэтапного плана создания и развития свадебного агентства.

    Описание проекта:

    местоположение – один из регионов РФ;

    удобная шаговая и транспортная доступность;

    густонаселенный район города;

    наличие парковочных мест;

    офисное помещение площадью 95 кв. м;

    ежеквартальная арендная плата за помещение - *** тысяч рублей;

    подготовка помещения - *** тысяч рублей.

    Основные задачи проекта:

    аренда необходимого помещения;

    организация открытия агентства:

    получить необходимые разрешения;

    закупить мебель, оборудование;

    набрать персонал;

    провести рекламную компанию.

    Услуги:

    Услуги ресторанов;

    Услуги автопарков;

    Услуги фотографов и видеооператоров;

    Услуги флористов;

    Услуги парикмахеров и стилистов;

    Свадебный торт;

    Разработка сценариев;

    Свадебное путешествие;

    Свадьбы «под ключ».

    Таблица. Цены на услуги свадебного агентства
    № п/п Наименование услуги Средняя цена услуги, руб. Агентская комиссия, %

    1 Услуги ресторанов *** ***

    2 Услуги автопарков *** ***

    3 Услуги фотографов и видеооператоров *** ***

    4 Услуги флористов *** ***

    5 Услуги парикмахеров и стилистов *** ***

    6 Свадебный торт *** ***

    7 Разработка сценариев *** ***

    8 Свадебное путешествие *** ***

    9 Свадьбы под ключ *** ***

    Финансовые показатели проекта:

    Объем первоначальных вложений - 2,1 млн руб.

    Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

    Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

    Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

    Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 0,72 года

    Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

    Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

    Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

    Выдержки из исследования:

    Объем оказанных платных услуг в России в 2007-2011 г. стабильно возрастал. Рост был связан как с увеличением покупательной способности населения, так и с инфляцией. Наибольший прирост отмечался в 2008 г. – ***% или *** млрд рублей. в 2011 г. темп прироста составил ***% и объем платных услуг населению достиг *** млрд рублей.

    В 2011 г. число зарегистрированных браков по России в целом резко увеличилось на ***% до *** браков. Причиной стало воздействие нескольких факторов: большое количество населения в брачном возрасте, обусловленное всплеском рождаемости во второй половине восьмидесятых (средний возраст вступления в брак в России *** года для женщин и *** лет для мужчин); заключение браков, отложенных в 2009-2010 гг. по экономическим причинам; перенесение брака на 2011 г. вместо 2012 из-за суеверий (2012 г. – високосный, что считается плохой приметой). В силу последней причины можно предположить снижение числа браков в 2012 г. по сравнению с 2011 г.

    Крупнейшими регионами по числу зарегистрированных браков в 2011 г. были Москва (*** тыс. браков), Московская область (почти *** тыс. браков) и Санкт-Петербург (*** тыс. браков). За ними следовали *** (***,7 тыс. браков), *** область (***,5 тыс. браков), Тюменская область (*** тыс. браков). Доли регионов в общем числе браков по России в 2011г. примерно соответствовали ...

    Рынок свадебный услуг города Москвы – один из самых развитых в России. В столице работают более *** агентств и частные организаторы свадеб. Помимо специализированных агентств, которые занимаются исключительно организацией свадеб, подобную услугу предлагают и агентства по организации праздников и мероприятий. Всего в столице действует около *** компаний, занимающихся предоставлением прочих услуг, связанных с отдыхом и развлечениями.

    В структуре стоимости свадьбы для заказчика, как правило, большую долю занимает шоу-программа, ведущий и DJ, за ним следует фото и видео, затем транспорт и, наконец, аксессуары, торт и оформление зала. Доля первых двух групп затрат составляет около ***%, последних двух – около ***%. Вместе с увеличением бюджета доля затрат, касающихся развлекательной программы сокращается.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    ОГЛАВЛЕНИЕ

    1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

    1.1.Цели и краткое описание проекта

    1.2.Расчетный период проекта

    1.3.Стоимость реализации проекта

    1.4.Источники финансирования проекта

    1.5.Показатели эффективности проекта

    2.ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

    3.ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

    3.1. Концепция компании

    3.2. Спектр услуг компании

    3.3. Разрешительная документация

    4. АНАЛИЗ РЫНКА

    4.1. Общая информация

    Классификация по ОКПД

    4.2. Население и экономическая ситуация

    4.3. Платные услуги

    4.4. Число зарегистрированных браков

    4.5. Рынок свадебных услуг в Москве

    4.6. Рынок свадебных услуг в Краснодаре

    4.7. Рынок свадебных услуг в Тюмени

    5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

    5.1.Состав персонала

    5.2. Должностные обязанности сотрудников

    6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

    6.1. Ценовая политика

    6.2. Стратегия маркетинга

    7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

    7.1. Расположение компании

    7.2. Аренда и подготовка помещения

    7.3. Структура использования площадей

    7.4. Необходимое оборудование

    7.5. Объемы оказываемых услуг

    7.6. График реализации проекта

    8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

    8.1. Первоначальные вложения в проект

    Динамика инвестиционных вложений

    Направления инвестиционных вложений

    8.2. Доходы компании

    8.3. Расходы компании

    8.4. Система налогообложения

    8.5. Отчет о прибылях и убытках

    8.6. Отчет о движении денежных средств

    8.7. Бухгалтерский баланс

    9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

    9.1. Методика оценки эффективности проекта

    9.2. Чистый доход (NCF)

    9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

    9.4. Срок окупаемости (PB)

    9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

    9.6. Индекс прибыльности (PI)

    9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

    10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

    10.1. Качественный анализ рисков

    10.2. Анализ чувствительности проекта

    10.3. Точка безубыточности проекта

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ

    ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

  • Перечень приложений

    ПРИЛОЖЕНИЕ

    Список графиков:

    1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их роста в 2000-2011* гг., %

    2. Индекс потребительских цен в РФ в 2001-2011 гг., %

    3. Динамика объема платных услуг населению в России в 2007-2011 гг., млрд руб.

    4. Крупнейшие регионы по объему оказанных платных услуг населению в 2011 г., млрд руб.

    5. Динамика числа зарегистрированных браков в России в 2009-2011 гг.

    6. Динамика числа зарегистрированных браков по месяцам в России в 2009-2011 гг.

    7. Крупнейшие регионы по количеству зарегистрированных браков в 2011 г.

    8. Динамика числа зарегистрированных браков в крупнейших регионах в 2009-2011 гг.

    9. Крупнейшие регионы по количеству зарегистрированных браков на 1000 человек в 2011 г.

    10. Крупнейшие регионы по населению в возрасте 20-35 лет в 2011 г., чел.

    11. Динамика загрузки свадебного агентства, (в % от максимальной)

    12. Динамика выручки свадебного агентства, тыс. руб.

    13. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения свадебного агентства, тыс. руб.

    14. Динамика чистой прибыли свадебного агентства, тыс. руб.

    15. Движение денежных потоков свадебного агентства, тыс. руб.

    16. Остаток денежных средств на счету свадебного агентства, тыс. руб.

    17. Чистый доход (NCF) свадебного агентства, тыс. руб.

    18. Чистый дисконтированный доход (NPV) свадебного агентства, тыс. руб.

    19. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

    20. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

    21. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен

    22. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

    23. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

    24. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

    25. Точка безубыточности свадебного агентства, %

    Список диаграмм:

    1. Структура платных услуг населению по видам в России в 2011 г., %

    2. Структура ФОТ персонала свадебного агентства, %

    3. Структура использования площадей свадебного агентства, %

    4. Структура инвестиционных затрат свадебного агентства, %

    5. Структура выручки по видам услуг свадебного агентства, %

    6. Структура текущих расходов свадебного агентства, %

    7. Структура себестоимости услуг свадебного агентства, %

    8. Структура налоговых выплат свадебного агентства, %

    Список таблиц:

    1. Объемы оказываемых услуг в номинальном выражении, ед.

    2. Цены на услуги свадебного агентства

    3. Объемы оказываемых услуг в денежном выражении, тыс. руб.

    4. Объемы оказываемых услуг в номинальном выражении, ед.

    5. Численность населения крупнейших городов России по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, тыс. чел.

    6. Объем оказанных платных услуг по регионам России в 2007-2011 гг., млрд руб.

    7. Число зарегистрированных браков в регионах России в 2009-2011 гг.

    8. Выручка компаний, предоставляющих прочие услуги в области отдыха и развлечений, в Москве в 2008-2010 гг., тыс. руб.

    9. Стоимость отдельных услуг в агентствах Москвы, руб.

    10. Выручка компаний, предоставляющих прочие услуги в области отдыха и развлечений, в Краснодарском крае в 2008-2010 гг., тыс. руб.

    11. Персонал компании, чел.

    12. Цены на услуги свадебного агентства

    13. Площади помещений свадебного агентства, кв. м

    14. Объемы оказываемых услуг в номинальном выражении, ед.

    15. Объемы оказываемых услуг в денежном выражении, тыс. руб.

    16. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

    17. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.

    18. Параметры текущих затрат свадебного агентства

    19. Ставка страховых взносов на доходы персонала для применяющих УСН организаций

    20. Налоговые выплаты свадебного агентства, тыс. руб.

    21. Отчет о прибылях и убытках свадебного агентства, тыс. руб.

    22. Отчет о движении денежных средств свадебного агентства, тыс. руб.

    23. Бухгалтерский баланс свадебного агентства, тыс. руб.

    24. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

    25. Показатели эффективности проекта

    26. Расчет точки безубыточности свадебного агентства, %

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план строительства Торгово-Развлекательного Центра (без финансовой модели)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.07.24

69 900
Бизнес-план агентства по организации праздников (event-услуги)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.07.24

85 000
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСТРОВНОГО САЛОННОГО СЕРВИСА РФ, МОСКВА

Регион: Россия

Дата выхода: 01.12.18

45 000
Оценка рыночной целесообразности создания портала частных спортивных соревнований Рф, мир

Регион: РФ, мир

Дата выхода: 17.09.18

45 000
Бизнес-план: организация и развитие конно-спортивного комплекса

Регион: Московская область

Дата выхода: 06.09.18

70 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план коттеджного поселка с участками без подряда на строительство, расположенного в Московской или прилегающих областях (с финансовой моделью в электронном виде)
    Структура предложения всех коттеджных поселков Подмосковья в зависимости от применяемых при строительстве материалов: В большинстве коттеджных поселков Подмосковья к продаже предлагаются дома из различных строительных материалов. Так, в одном проекте могут быть представлены дома, выполненные из кирпича, дерева, ячеистого бетона, монолита, или даже их комбинаций. В итоге клиент сможет выбрать тот проект и комбинацию материалов, которые ему подходят как по бюджету, архитектуре, так и наиболее комфортны. Деревянные домовладения реализуются в 112 коттеджных поселках, и только 81 из них застраивают домовладениями лишь из дерева, тогда как остальные – предлагают этот материал наравне с другими – как опцию. Маркетинговое исследование рынка деревянного домостроения Московской
  • ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН МАГАЗИНА СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ.2010
    АННОТАЦИЯ Цель БП: открытие магазина спортивных товаров К готовому Бизнес-плану прилагается заполненная Финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel). Бизнес - план содержит следующие основные блоки: 1. Описание рассматриваемого рынка 2. Маркетинговый план открытия данного бизнеса 3. План сбыта 4. Производственная часть 5. Организационная структура предприятия 6. Финансовый план 7. Нормативная база Предлагаемый бизнес–план может являться основой для написания бизнес-плана для Вашего проекта. К бизнес-плану прилагается финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel). СУТЬ ПРОЕКТА Создание спортивного магазина формата «мультибрендовый» (универсальный), занимающегося розничной торговлей. Время работы – 10 часов в сутки. В будние дни с 10 до 20.00, в выходные с 11 до 21.00 ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА Краткосрочная цель: создание магазина, удовлетворяющего спрос на спортивные товары, создание положительного имиджа магазина, получение прибыли. Долгосрочная цель: максимизация товарооборота, расширение номенклатуры товаров, создание сети подобных магазинов. РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА Расчетный срок проекта – … года. РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4Р) ПРОДУКЦИИ Продукт. Универсальный спортивный магазин предлагает покупателю спортивную обувь, одежду, спортивный инвентарь, тр…
  • Бизнес-план гостевого дома
    1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 2.1 Общие сведения о гостевых домах 2.2 Гостиничный бизнес в Российской Федерации 3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1 Маркетинговая стратегия 3.2 Бизнес-модель предприятия 3.3 Ассортиментная и ценовая политика 3.4 Реклама и продвижение 3.5 SWOT – анализ проекта 4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта 4.2 Организационная структура и штатное расписание 4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта 5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1 Основные характеристики гостевого дома 5.2 Общее описание гостевого дома 5.3 Описание обстановки и отделки 5.4 Расчет стоимости основных фондов 5.5 Расчет стоимости прямых затрат 6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1 Основные допущения финансового плана 6.2 Финансирование проекта 6.3 Анализ продаж 6.4 Анализ структуры прямых затрат 6.5 Анализ структуры общих и административных затрат 6.6 Анализ структуры налоговых платежей 6.7 Анализ обслуживания кредита 6.8 Анализ структуры полной себестоимости 6.9 Финансовые результаты проекта 6.10 Отчет о движении денежных средств 6.11 Динамика оборотного капитала 6.12 Расчет ставки дисконтирования 6.13 Показатели инвестиционной эффективности 6.14 Анализ безубыточности 6.15 Анализ чувствительности 6.16 Выводы о целесообразности …
  • Бизнес-план по строительству ледового дворца
    Приложение 1.
    Примерная структура бизнес-плана по проекту строительства ледового дворца:

    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
    2. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА
    2.1. Описание проекта
    2.2. Местоположение
    2.3. Инициатор проекта
    3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
    3.1. Анализ физической культуры и спорта (в том числе хоккея)
    3.2. Конкурентный анализ. Анализ цен
    3.3. Рынок сбыта. Анализ спроса
    4. Организационный план
    4.1. План работ
    4.2. Маркетинговая стратегия
    4.3. Ценообразование и пути получения дохода
    4.4. Персонал и штатное расписание
    4.5. Юридический аспект
    5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
    5.1. Архитектурно – планировочные решения
    5.2. Обоснование проектной мощности объекта
    5.3 Оборудование
    6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
    6.1. Исходные данные
    6.2. Финансирование проекта
    6.3. Налоговое окружение
    6.4. Инвестиционные затраты
    6.5. Операционные затраты
    6.6. Расчет выручки
    6.7. Отчет о движении денежных средств
    7. АНАЛИЗ ПРОЕКТА
    7.1. Анализ эффективности проекта
  • Бизнес-план организация производства ПВХ-профилей (май)
    1. Резюме проекта
    2. Описание отрасли и компании
    2.1. Описание отрасли и перспектив ее развития
    2.2. Общая информация о компании
    2.3. Основные направления деятельности
    2.4. Выпускаемая продукция или услуги
    3. Описание услуг и рынка
    3.1. Описание, назначение и потребители услуг
    3.2. Конкуренция и факторы конкурентоспособности
    3.3. Потребности в лицензировании и сертификации деятельности
    3.4. Определение спроса и возможностей рынка
    4. Производственный план
    4.1. Описание общего подхода к организации производства
    4.2. Географическое положение предприятия,
    4.3. Описание технологии производства и основных технологических процессов
    4.4. Требуемые производственные площади
    4.5. Оборудование для производства
    4.6. Сырье, материалы, комплектующие
    4.7. Кадровое обеспечение
    4.8. Объем производства
    5. Организационный план
    5.1. Организационная структура компании
    5.2. Затраты на оплату труда, социальное обеспечение, стимулирование труда руководящего состава.
    6. Финансовый план
    6.1. Затраты подготовительного периода
    6.2. Затраты основного периода
    6.3. Расчет поступлений
    6.4. Затраты, связанные с обслуживанием кредита
    6.5. Налоговое…

Спецпредложение

Узнайте о текущих специальных предложениях по телефонам


РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


Copyright © 2002-2021 RadioNet Admin

Страница создана за 0,0135 секунд.