RadioNet
Search datasheet  
RadioNet
РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Навигация по разделу
  • Все отрасли
Все отрасли
Отзывы клиентов

...

Свернуть Подробнее

...

Свернуть Подробнее

...

Свернуть Подробнее

Вопрос-ответ

Ответ:

Вопрос:

Ответ:

Вопрос:

Ответ:

Задать вопрос специалисту

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Бесплатная аналитика

Типовой бизнес-план организации салона красоты в городе с населением свыше 0,8 млн. человек (на примере Санкт-Петербурга) (артикул: 21836 02306)

Дата выхода отчета: 31 Октября 2014
География исследования: Россия
Период исследования: 2007-2014 гг.
Количество страниц: 53
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Настоящий бизнес-план описывает проект организации салона красоты, предоставляющего целый ряд услуг. Салон красоты будет располагаться в одном из спальных районов Санкт-Петербурга, где есть возможность недорого арендовать необходимое помещение недалеко от места проживания потенциальных клиентов. Уровень предлагаемых услуг и цен будет относить данный салон красоты к среднему сегменту рынка. 

    В рамках настоящего бизнес-плана было проведено комплексное маркетинговое исследование рынка услуг, предоставляемых салонами красоты Санкт-Петербурга. Кроме этого, был произведен расчет предполагаемых инвестиционных и текущих расходов, а также разработаны организационная схема и график осуществления проекта. На основе полученной информации проведена оценка проекта с экономической и финансовой точек зрения и рассчитаны ключевые финансово-экономические показатели.

     

    Заинтересованные пользователи: настоящий бизнес-план будет полезен представителям компаний beauty-индустрии, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, органов государственной власти, регулирующих отношения в сфере потребительского рынка, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации салона красоты или заинтересованным в организации предприятия, предоставляющего подобные услуги.

     

    В подготовке бизнес-плана участвовали:

     

    •специалист по инвестициям, экономист;

     

    •специалист по налогообложению, бухгалтерскому учету;

     

    •инженер проекта;

     

    •маркетолог-аналитик, специалист по рекламе и PR.

     

    Настоящий отчет выполнен на 53 страницах. Проект содержит 29 таблиц, 10 рисунков и 4 приложения.

     

    Цель проекта: бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности открытия салона красоты в Санкт-Петербурге.

     

    Концепция проекта: концепция проекта, представленная в данном бизнес-плане, является отражением наиболее перспективной, с нашей точки зрения, стратегии выхода на рынок для нового салона красоты среднего класса.

     

    Услуги салона красоты:

     

    •парикмахерские услуги;

     

    •ногтевой сервис;

     

    •косметология;

     

    •солярий;

     

    •массаж;

     

    •пилинг;

     

    •обертывания.

     

    Привлекательность рынка:

     

    •небольшие начальные инвестиции;

     

    •стабильность и предсказуемость спроса;

     

    •относительно высокая рентабельность и быстрая окупаемость.

     

    Салон красоты – стабильный и прибыльный бизнес, не требующий больших вложений. Несмотря на большое количество конкурентов, спрос по-прежнему остается неудовлетворенным благодаря строительству новых районов, а также низкой привязанностью потребителя к отдельному салону красоты.

     

    Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора, Центра стратегических исследований Росгосстраха и других ведомств. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.

     

    Также использовались данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.

     

    Для сбора первичной информации проводился опрос участников рынка в форме экспертных интервью, телефонный опрос.

     

    Выдержки из текста:

     

    «При ориентации салона красоты только на предоставление косметических услуг (парикмахерская, маникюр, солярий), для размещения салона требуется приблизительная площадь в 100 м2. По структуре размещения рабочих зон салона, можно представить наиболее типичную схему размещения залов для салона красоты площадью 100 м2:...».

     

    «До кризиса рынок услуг салонов красоты демонстрировал рост, однако во время кризиса впал в состояние стагнации, из которого до сих пор до конца не вышел. Сегодня темпы роста рынка салонов красоты все еще значительно ниже, чем до кризиса. Средние темпы роста рынка составляют порядка xx% ежегодно, постепенно снижаясь в связи с насыщением рынка – в Санкт-Петербурге насыщенность составляет около xx%».

     

    «Рынок парикмахерских услуг Санкт-Петербурга занимает второе место в России по большинству экономических показателей, уступая только Москве. На долю Северной столицы приходится около xx% от всего рынка России и почти четверть рынка Северо-Западного региона. Объем рынка услуг салонов красоты Санкт-Петербурга оценивается в xxx млн. рублей».

     

    «Так, по оценкам специалистов салонного бизнеса, на жильцов ближней зоны приходится xx% выручки, средней – около xx% и дальней – порядка xx%. Обычно ближняя зона располагается в радиусе до 1 километра, на расстоянии 10-15 минут ходьбы. Похожий вид имеет и средняя зона, удаленная от салона красоты на 1-2 километра…».

     

    «Для реализации проекта подобран оптимальный вариант инвестирования, который сочетает в себе минимальные финансовые затраты при высокой гибкости и мобильности компании. Значительную роль играет расположение…»

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1. Исходные данные о проекте

     

    1.1.Информация об инициаторе проекта

     

    1.2.Концепция проекта

     

    1.3.Сроки и этапы реализации проекта

     

    1.4.Бюджет проекта

     

    1.4.1.Аренда помещения

     

    1.4.2.Подготовка документации

     

    1.4.3.Проектирование

     

    1.4.4.Ремонт

     

    1.4.5.Оборудование

     

    1.4.6.Мебель

     

    1.4.7.Затраты на рекламное продвижение

     

    1.5.План-схема помещения салона красоты

     

    1.6.Описание, характеристика услуг

     

    2.Маркетинговое окружение проекта

     

    2.1.Тенденции развития рынка индустрии красоты

     

    2.2.Местоположение планируемого салона красоты

     

    2.3.Общая характеристика посетителей салонов красоты

     

    2.4.Конкурентное окружение

     

    2.5.Ценообразование на услуги салона красоты

     

    2.6.Мероприятия по продвижению услуг салона красоты

     

    3.Организационно - производственная структура проекта

     

    3.1.Дизайн и оформление салона красоты

     

    3.1.1.Требования к помещению салона красоты: перепланировка и перепрофилирование

     

    3.2.Оборудование для салона красоты

     

    3.2.1.Парикмахерское оборудование

     

    3.2.2.Оборудование для маникюра/педикюра

     

    3.2.3.Оборудование для косметического кабинета

     

    3.2.4.Солярий

     

    3.2.5.Мебель и оборудование для салона в целом

     

    3.3.Инженерные сети

     

    3.4.Организационная структура салона красоты

     

    4.Планируемые финансовые поступления

     

    4.1.Ценообразование

     

    4.2.Услуги и посетители салона

     

    5.Правовое регулирование проекта

     

    6.Финансирование проекта

     

    6.1.Основные принципы планирования и допущения

     

    6.2.Характеристика инвестиционных ресурсов

     

    6.3.Планируемые финансовые поступления

     

    6.4.Затраты текущего (операционного) периода

     

    6.4.1.Прямые затраты

     

    6.4.2.Накладные затраты

     

    6.5.Затраты рекламного характера

     

    6.6.Себестоимость и номенклатура затрат от деятельности комплекса

     

    6.7.Налоговое окружение

     

    7.Финансовая оценка проекта

     

    7.1.Финансовые результаты проекта

     

    7.2.Оценка показателей эффективности проекта

     

    7.3.Анализ чувствительности проекта

     

    8.Заключение

     

    Приложение 1. Контролирующие и надзорные органы над субъектами малого предпринимательства

     

    Приложение 2. Перечень производственного оборудования для оснащения салона красоты

     

    Приложение 3. Коммерческое предложение по регистрации организации

     

    Приложение 4. Информация о стоимости проектных решений и ремонта помещения для салона красоты

     

    О ПКР

  • Перечень приложений

    Список рисунков

     

    Рисунок 1. Структура инвестиционных затрат проекта

     

    Рисунок 2. Схема размещения помещений салона красоты

     

    Рисунок 3. Частота посещения салонов красоты

     

    Рисунок 4. Распределение по уровню салонов

     

    Рисунок 5. Процентное соотношение веса статей накладных расходов

     

    Рисунок 6. Динамика образования чистой прибыли проекта по кварталам

     

    Рисунок 7. Финансовые показатели динамики денежных потоков и окупаемости инвестиционных затрат без учета финансирования

     

    Рисунок 8. Чувствительность NPV к изменению параметров

     

    Рисунок 9. Чувствительность IRR к изменению параметров

     

    Рисунок 10. Чувствительность PBP к изменению параметров

     

    Список таблиц

     

    Таблица 1. План-график реализации основных мероприятий подготовки проекта, помесячно

     

    Таблица 2. Перечень инвестиционных затрат, рублей

     

    Таблица 3. Классификация салонов по занимаемой рыночной нише и доли присутствия в суммарном обороте рынка

     

    Таблица 4. Сравнительный анализ цен конкурентов, руб.

     

    Таблица 5. Специализированные Интернет-ресурсы по салонному направлению

     

    Таблица 6. Интернет ресурсы по направлению «Красота, здоровье, медицина»

     

    Таблица 7. Перечень и стоимость оборудования для оснащения парикмахерской

     

    Таблица 8. Перечень и стоимость оборудования для оснащения кабинета маникюра/педикюра

     

    Таблица 9. Перечень и стоимость оборудования для оснащения косметического кабинета

     

    Таблица 10. Перечень и стоимость мебели и техники для оснащения салона красоты

     

    Таблица 11. Смета инвестиционных затрат на реализацию проекта в помесячной разбивке

     

    Таблица 12. Штатное расписание предприятия, оплата труда персонала, рублей

     

    Таблица 13. Деятельность салона по видам оказываемых услуг

     

    Таблица 14. Смета статей инвестиционных затрат

     

    Таблица 15. Сезонность.

     

    Таблица 16. Исходные допущения проведения расчетов

     

    Таблица 17. Исходные допущения проведения расчетов

     

    Таблица 18. Расчет выручки предприятия за 1-3 расчетные годы, руб. с НДС

     

    Таблица 19. Прямые расходы на полной проектной мощности, руб./мес.

     

    Таблица 20. Накладные расходы проекта на полной проектной мощности, руб./ мес.

     

    Таблица 21. Инвестиционные затраты на продвижение

     

    Таблица 22. Осуществление текущих рекламных мероприятий, в % по видам инструментов

     

    Таблица 23. Структура себестоимости

     

    Таблица 24. Налоговое окружение проекта

     

    Таблица 25. Бюджет прибылей и убытков проекта (с разбивкой 1,2 год – помесячно; 3,4,5 – годовой), руб.

     

    Таблица 26. Бюджет движения денежных средств проекта (с разбивкой 1,2 год – помесячно; 3,4,5 – годовой)

     

    Таблица 27. Бюджет балансового листа проекта в годовой разбивке, руб.

     

    Таблица 28. Параметры инвестиционного проекта и основные показатели финансовой эффективности проекта

     

    Таблица 29. Анализ чувствительности проекта

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план агентства по организации праздников (event-услуги)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.07.24

85 000
Бизнес-план строительства Торгово-Развлекательного Центра (без финансовой модели)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.07.24

69 900
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСТРОВНОГО САЛОННОГО СЕРВИСА РФ, МОСКВА

Регион: Россия

Дата выхода: 01.12.18

45 000
Оценка рыночной целесообразности создания портала частных спортивных соревнований Рф, мир

Регион: РФ, мир

Дата выхода: 17.09.18

45 000
Бизнес-план: организация и развитие конно-спортивного комплекса

Регион: Московская область

Дата выхода: 06.09.18

70 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план Открытие тур компании
    Оглавление

    1. Резюме проекта 10
    2. Сущность предлагаемого проекта 13
    2.1 Описание проекта и предлагаемых услуг 13
    2.2 Местоположение 14
    2.3 Особенности проекта и отросли 16
    3. Маркетинговый анализ 20
    3.1 Общий анализ рынка туристических услуг в России 20
    3.1.1 Показатели социально-экономического развития 20
    3.1.2 Описание отрасли 20
    3.2 Сегментация рынка туризма 23
    3.2.1 Сегментация рынка по основным видам туризма 23
    3.2.2 Сегментация рынка по цели туристической поездки 25
    3.2.3 Ценовая сегментация и ценообразование на рынке 27
    3.2.4 Сезонность на рынке 29
    3.3 Основные количественные показатели рынка 33
    3.3.1 Общее число туристических агентств РФ 33
    3.3.2 Объем рынка 38
    3.3.3 Основные тенденции и перспективы развития рынка 39
    3.3.4 Оценка факторов, влияющих на рынок 41
    3.4 Анализ рынка туристических услуг в XX, области и округе 42
    3.4.1 Общая характеристика рынка 42
    3.4.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 42
    3.4.3 Оценка факторов, влияющих на рынок 43
    3.4.4 Структура рынка туристических услуг в регионе по виду услуг (выделение доли корпоративного и индивидуального туризма) 45
    3.5 Основные игроки на рынке корпоративного и индивидуаль…
  • Типовой Бизнес-план Региональный ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
    1 Введение 5

    2 1. Резюме проекта 6

    2.1 Суть проекта 6

    2.2 Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 6

    2.3 Расчетные сроки проекта 6

    2.4 Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции 6

    2.5 Стоимость проекта 7

    2.6 Источники финансирования проекта 7 2.7 Выгоды и риски проекта 7

    2.8 Ключевые экономические показатели эффективности проекта 8

    3 Глоссарий 9

    4 2. Описание товара/услуги 10

    4.1 Стоимость товара/услуги. Принятая концепция ценообразования 10

    4.2 Перспективы развития товара/услуги 11

    4.3 Государственная поддержка 12

    4.4 Законодательная база 12

    4.5 Государственные программы 14

    5 3. Анализ рынка 21

    5.1 Анализ положения дел в отрасли 21

    5.2 Текущая ситуация в отрасли 21

    5.3 Факторы, влияющие на отрасль 21

    5.4 Общие данные о рынке 23

    5.5 Объемы рынка и темпы роста 23

    5.6 Влияние сезонности на Рынок 24

    5.7 Конкурентный анализ 26

    5.8 Количественная и качественная характеристика 29

    5.9 Анализ политики продвижения 29

    5.10 Анализ потребителей 31

    6 Описание потенциальных потре…
  • БИЗНЕС-ПЛАН МНОГОПЛАНОВОГО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА С ЗОНОЙ АТТРАКЦИОНОВ (СРЕДНИЙ ФОРМАТ)
    Создание многопланового развлекательного центра с зоной аттракционов. Краткосрочная цель: выход на рынок развлекательных центров в соответствующем городе, создание узнаваемого имени, качественное оказание услуг, получение прибыли. Долгосрочная цель: Завоевать и удержать лидерские позиции на рынке детских развлечений, стать значимым объектом в общественной жизни соответствующего города. Производство услуг для детей и взрослых. Основные каналы продвижения – наружная реклама, реклама на транспорте, реклама на радио, в печатных изданиях, промо-акции. Цена на услуги определяется на основе рыночной стоимости развлекательных услуг аналогичных сегментов. Сбыт услуг будет производиться их непосредственным потребителям – частным лицам. Гарантии сбыта: разнообразие и высокое качество услуг, современное развлекательное оборудование центра, удобное расположение, невысокие цены.
  • Бизнес-план: Технико-экономическое обоснование эффективности использования синтетического льда TIVAR ICE при строительстве ледовых катков в ТРЦ в Новосибирской области
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта 2.2.Месторасположение проекта 2.3. Информация о поставщике синтетического льда 3. ОПИСАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ЛЬДА TIVAR ICE* 3.1. Общая характеристика 3.2. Технические характеристики 3.3. Требуемое дополнительное оборудование и комплектующие 4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПОСТАВЩИКОВ СИНТЕТИЧЕСКОГО ЛЬДА 4.1. Крупнейшие игроки рынка* 4.2. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)* 4.3. Ценовой анализ конкурентов 4.4. Каналы сбыта компаний-конкурентов* 4.5. Сравнение по технических характеристикам* 5. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 5.1. Обзор рынка торгово-развлекательных центров в Новосибирской области 5.2. Основные тенденции и перспективы развития рынка 5.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 5.4. Обзор потенциальных конкурентов 5.4.1. Описание инфраструктуры ТРЦ 5.4.2. Наличие ледового катка 5.4.3. Профили основных игроков 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Исходные данные и допущения 6.2. Номенклатура и цены 6.3. Инвестиционные издержки 6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 6.5. Налоговые отчисления 6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 6.7. Расчет себестоимости 6.8. План продаж 6.9. Расчет выручки 6.10. Прогноз прибылей и убытков 6.11. Прогноз движения денежных средств 6.12…
  • Бизнес-план Выпуск и реализация журналов по тематике «Железные дороги»
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
    2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА*
    2.1. Описание проекта
    2.2. Особенности организации проекта
    2.3. Информация об участниках проекта
    2.4. Месторасположение проекта
    3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
    3.1. Обзор рынка периодической прессы по тематике «Железные дороги»
    3.2. Основные тенденции на рынке периодической прессы по тематике «Железные дороги»
    3.3. Обзор потенциальных конкурентов
    3.4. Ценообразование на рынке периодической прессы по тематике «Железные дороги»
    4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
    4.1. План по персоналу
    4.2. Источники, формы и условия финансирования
    5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
    5.1. Исходные данные и допущения
    5.2. Номенклатура и цены
    5.3. Инвестиционные издержки
    5.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
    5.5. Налоговые отчисления
    5.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
    5.7. Расчет себестоимости
    5.8. План продаж
    5.9. Расчет выручки
    5.10. Прогноз прибылей и убытков
    5.11. Прогноз движения денежных средств
    5.12. Анализ эффективности проекта
    5.12.1. Показатели эффективности проекта
    5.12.2. Методика оценки эффективности проекта
    5.12.3. Чистая приведенная стоимость (NPV)
    5.12.4.…

Спецпредложение

Узнайте о текущих специальных предложениях по телефонам


РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


Copyright © 2002-2021 RadioNet Admin

Страница создана за 0,01319 секунд.