RadioNet
Search datasheet  
RadioNet
РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Навигация по разделу
  • Все отрасли
Все отрасли
Отзывы клиентов

...

Свернуть Подробнее

...

Свернуть Подробнее

...

Свернуть Подробнее

Вопрос-ответ

Ответ:

Вопрос:

Ответ:

Вопрос:

Ответ:

Задать вопрос специалисту

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Бесплатная аналитика

Бизнес-план Развитие компании онлайн бронирования авиабилетов (артикул: 14668 02306)

Дата выхода отчета: 10 Июня 2012
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Количество страниц:  
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Цена указана за типовой вариант.

    Целью данной работы является анализ вариантов развития компании. В документе рассматривается развитие онлайн бронирования авиабилетов и диверсификация существующего бизнеса, путем создания новых направлений – создание сети платежных терминалов и сети вендинговых автоматов.

    1. Развитие системы онлайн бронирования авиабилетов.

    Основной целью развития агентства по продажам онлайн билетов является создание нового направления онлайн бронирования и продаж билетов.

    Требуется аренда офисного помещения, общей площадью ...кв.м. и создание небольшого call центра для консультирования клиентов.

    Общие инвестиции в проект составляют … руб.

    Чистый приведенный доход NPV составляет … руб., дисконтированный срок окупаемости –13,8 мес.

    2. Создание сети платежных терминалов.

    В данной работе исследуются 3 варианта стратегии – пессимистичный, оптимистичный и стандартный. Эти 3 варианты предполагают разную частоту использования терминалов. Ориентируясь на результаты можно планировать доходность от разных мест расположения терминалов.

    Сеть будет сформирована из 25 платежных терминалов. Срок проекта рассчитан на 36 мес.

    Основные предлагаемые услуги - оплата интернета, сотовой связи, электронных денег, платного ТВ, госпошлин, штрафов в ГИБДД и др.

    Общие инвестиции в проект ….

    3. Вариант оптимистичный (терминал использ. 2чел/час 6чел/час)

    Чистый приведенный доход NPV составляет …

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ............................................................................................................. 4

    2 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ ........................................................................................ 6

    3 НАПРАВЛЕНИЕ: ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ ................................ 8

    3.1 Бизнес модель онлайн бронирования авиабилетов ..................................................... 8

    3.1.1 Идея бизнеса ............................................................................................................ 8

    3.1.2 План реализации ...................................................................................................... 9

    3.2 Маркетинговый анализ ................................................................................................. 15

    3.2.1 Обзор рынка авиаперевозок в РФ ........................................................................ 15

    3.2.2 Обзор рынка бронирования авиабилетов через интернет ................................. 21

    3.3 Организационный план ................................................................................................ 24

    3.3.1 Численность персонала и заработная плата ........................................................ 24

    3.4 Финансовый план .......................................................................................................... 24

    3.4.1 Исходные данные .................................................................................................. 24

    3.4.2 Расчет выручки ...................................................................................................... 26

    3.4.3 Потребность в первоначальных оборотных средствах ...................................... 27

    3.4.4 Инвестиционные издержки .................................................................................. 27

    3.4.5 Источники, формы и условия финансирования ................................................. 28

    3.4.6 Прогноз движения денежных средств ................................................................. 28

    3.4.7 Прогноз прибылей и убытков............................................................................... 28

    3.5 Оценка экономической эффективности проекта ....................................................... 29

    3.5.1 Эффективность инвестиций ................................................................................. 29

    3.5.2 Основные показатели эффективности ................................................................. 31

    3.6 Анализ рисков ............................................................................................................... 32

    3.6.1 Анализ чувствительности ..................................................................................... 32

    4 НАПРАВЛЕНИЕ: СОЗДАНИЕ СЕТИ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ ....................... 36

    4.1 Сущность предлагаемого проекта ............................................................................... 36

    4.1.1 Описание платежных терминалов ....................................................................... 36

    4.1.2 Необходимое оборудование ................................................................................. 39

    4.2 Маркетинговый анализ ................................................................................................. 41

    4.2.1 Обзор рынка платежных систем и терминалов .................................................. 41

    4.2.2 Выход на рынок ..................................................................................................... 43

    4.3 Организационный план ................................................................................................ 44

    4.3.1 Численность персонала и заработная плата ........................................................ 44

    4.4 Финансовый план – пессимистичный вариант .......................................................... 45

    4.4.1 Исходные данные .................................................................................................. 45

    4.4.2 Расчет выручки ...................................................................................................... 47

    4.4.3 Потребность в первоначальных оборотных средствах ...................................... 47

    4.4.4 Инвестиционные издержки .................................................................................. 47

    4.4.5 Источники, формы и условия финансирования ................................................. 48

    4.4.6 Прогноз движения денежных средств ................................................................. 48

    4.4.7 Прогноз прибылей и убытков............................................................................... 49

    4.4.8 Оценка экономической эффективности проекта ................................................ 49

    4.5 Анализ рисков ............................................................................................................... 53

    4.5.1 Анализ чувствительности ..................................................................................... 53

    4.6 Финансовый план – стандартный вариант ................................................................. 56

    4.6.1 Исходные данные .................................................................................................. 56

    4.6.2 Расчет выручки ...................................................................................................... 58

    4.6.3 Потребность в первоначальных оборотных средствах ...................................... 59

    4.6.4 Инвестиционные издержки .................................................................................. 59

    4.6.5 Источники, формы и условия финансирования ................................................. 59

    4.6.6 Прогноз движения денежных средств ................................................................. 60

    4.6.7 Прогноз прибылей и убытков............................................................................... 60

    4.6.8 Оценка экономической эффективности проекта ................................................ 61

    4.7 Анализ рисков ............................................................................................................... 64

    4.7.1 Анализ чувствительности ..................................................................................... 64

    4.8 Финансовый план – оптимистичный вариант ............................................................ 67

    4.8.1 Исходные данные .................................................................................................. 67

    4.8.2 Расчет выручки ...................................................................................................... 69

    4.8.3 Потребность в первоначальных оборотных средствах ...................................... 70

    4.8.4 Инвестиционные издержки .................................................................................. 70

    4.8.5 Источники, формы и условия финансирования ................................................. 70

    4.8.6 Прогноз движения денежных средств ................................................................. 71

    4.8.7 Прогноз прибылей и убытков............................................................................... 71

    4.8.8 Оценка экономической эффективности проекта ................................................ 72

    4.9 Анализ рисков ............................................................................................................... 75

    4.9.1 Анализ чувствительности ..................................................................................... 75

    5 ОБЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ............................................................. 79

    6 ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................... 81

    6.1 Отчет о движении денежных средств (авиабилеты) ................................................. 81

    6.2 Отчет о движении денежных средств (платежные терминалы) – пессимистичный вариант ...................................................................................................................................... 83

    6.3 Отчет о движении денежных средств (платежные терминалы) – стандартный вариант ...................................................................................................................................... 89

    6.4 Отчет о движении денежных средств (платежные терминалы) – оптимистичный вариант ...................................................................................................................................... 95

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план «Выход компании на рынок сервисного обслуживания и ремонта холодильного и климатического оборудования»

Регион: Россия

Дата выхода: 28.10.18

45 000
Маркетинговый план интернет-магазина бытовой техники

Регион: Россия

Дата выхода: 29.09.18

45 000
Инвестиционный меморандум: развитие компании по производству мебели для сна

Регион: Россия

Дата выхода: 14.06.17

50 000
Маркетинговое исследование рынка мебели для ванных комнат

Регион: Россия

Дата выхода: 03.10.16

50 000
БИЗНЕС-ПЛАН: Организация компании по продаже и сервисному обслуживанию клининговой техники

Регион: Россия

Дата выхода: 19.08.16

50 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН САЛОНА КРАСОТЫ
    К готовому Бизнес-плану прилагается заполненная Финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel). Бизнес - план содержит следующие основные блоки: 1. Описание рассматриваемого рынка 2. Маркетинговый план открытия данного бизнеса 3. План сбыта 4. Производственная часть 5. Организационная структура предприятия 6. Финансовый план 7. Нормативная база Предлагаемый бизнес–план может являться основой для написания бизнес-плана для Вашего проекта. К бизнес-плану прилагается финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel). СУТЬ ПРОЕКТА Создание салона красоты площадью 150 кв.м. Время работы – с понедельника по пятницу с 10:00 до 21:00, в субботу и воскресение с 10:00 до 19:00. Выходные - только праздничные дни, без перерыва на обед. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА Краткосрочная цель: оказание услуг населению, выход и закрепление на рынке салонов красоты, получение стабильной прибыли. Долгосрочная цель: расширение спектра предоставляемых услуг, развитие сети одноименных салонов красоты. РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА Расчетный срок проекта – … года. РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4Р) ПРОДУКЦИИ Продукт - Удачно расположенный салон красоты со стандартным набором услуг и элементами уникального позиционирования в отличие от конкурентов. Предоставление потребителям широкого набора услуг «и…
  • Типовой бизнес-план организации дома престарелых
    Способ предоставления: В электронном виде Word + финансовая модель в Excel Объем: 61 страниц, в том числе 20 приложения, 31 таблиц, 17 рисунков Концепция Проекта Бизнес-план предусматривает организацию и налаживание работы дома престарелых. Для реализации данного проекта предполагается покупка базы отдыха и ее реконструкция, что позволит в дальнейшем использовать ее в качестве дома престарелых. Предприятие будет специализироваться на предоставлении услуг по постоянному и временному пребыванию в доме пожилых людей, уходу за ними, оказанию социальной, бытовой, медицинской и психологической помощи. В ходе разработки бизнес-плана был проанализирован рынок домов престарелых в Украине, проведена оценка численности населения пенсионного возраста, выявлены существующие тенденции в этой сфере. В бизнес-плане указаны предполагаемые источники финансирования проекта, описано целевое направление инвестиций и составлен график финансирования. Также проект содержит описание производственного процесса, что включает в себя характеристику необходимого оборудования, штанное расписание, перечень разрешительной документации. Одной из важных частей бизнес-плана является финансовая оценка проекта, которая состоит из описания объема инвестиций, графика финансирования, прогнозного план продаж, отчетов о п…
  • Типовой бизнес-план предприятия по производству мебели
    Введение 5
    1. Резюме проекта 6
    1.1 Суть проекта 6
    1.2 Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 6
    1.3 Расчетные сроки проекта 7
    1.4 Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции 7
    1.5 Стоимость проекта 7
    1.6 Источники финансирования проекта 7
    1.7 Выгоды и риски проекта 7
    1.8 Ключевые экономические показатели эффективности проекта 8
    2. Описание услуги 9
    2.1 Определение услуги 9
    2.2 Сегментация услуги 10
    2.2.1 Сегментирование по эксплуатационному назначению 11
    2.2.2 Сегментирование по функциональному назначению 12
    2.2.3 Сегментирование по конструктивно-технологическим признакам 15
    2.2.4 Сегментирование по материалам 16
    2.2.5 Сегментирование по характеру производства 19
    2.2.6 Ценовое сегментирование продукции 19
    2.3 Стоимость товара. Принятая концепция ценообразования 20
    2.4 Перспективы развития услуги 21
    2.5 Лицензии, патенты, государственная поддержка 21
    3. Анализ рынка 26
    3.1 Анализ положения дел в отрасли 26
    3.1.1 Текущая ситуация в отрасли 29
    3.1.2 Факторы, влияющие на отрасль 29
    3.1.3 Основные игроки среди производителей мебели 31
    3.1.4 Анализ политики продвижения 32
    3.2 Анализ потребителей 33
    4. Маркетинговый план 35
    4.1 …
  • Бизнес-план: Открытие предприятия по производству бытовых вентиляторов
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и ассортимента продукции и услуг 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Необходимое производственное оборудование 2.4. Требования к помещению. Инженерные сети 2.5. Вспомогательное оборудование. Инструмент 2.6. Сырье, материалы, комплектующие 2.7. Прочие технологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Состояние рынка бытовых вентиляторов 3.2. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка 3.3. Цены на продукцию 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 4.1. Исходные данные 4.1.1. Налоговое окружение 4.1.2. Номенклатура и цены 4.1.3. План продаж 4.1.4. Прямые издержки 4.1.5. Постоянные издержки 4.1.6. Численность персонала и заработная плата 4.1.7. Капитальные затраты 4.2. Расчет выручки 4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах 4.4. Инвестиционные издержки 4.5. Источники, формы и условия финансирования 4.6. Прогноз прибылей и убытков 4.7. Прогноз движения денежных средств 4.7. Оценка экономической эффективности проекта 4.7.1. Эффективность инвестиций 4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта 5. АНАЛИЗ РИСКОВ 5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Бизнес-план производства бутилированной воды
    Разработка бизнес-плана производства бутилированной воды проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO. Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно развития рынка минеральной и питьевой воды в России в последующие годы. Цели проекта: привлечение инвестиционных средств для запуска производства бутилированной воды; обоснование экономической эффективности запуска производства бутилированной воды; разработка поэтапного плана создания и развития производства бутилированной воды. Описание проекта: данный проект реализуется «с нуля»; целевая аудитория – офисы компаний; расположение в районе города Наро-Фоминска, находящегося на территории Подольско-Мячковского водозаборного горизонта; глубина скважины составит 100 м; дебет скважины составит 500-1000 куб. метров/час; строительство ангара в непосредственной близости от скважины; наличие головного офиса компании, в котором будут находиться менеджеры по продажам; система доставки воды; персонал - *** чел.; площадь - *** соток. Ассортимент товаров компании: питьевая вода, разлитая в 19 литровые бутылки. Ценовая политика: реализации воды по цен…

Спецпредложение

Узнайте о текущих специальных предложениях по телефонам


РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


Copyright © 2002-2021 RadioNet Admin

Страница создана за 0,01343 секунд.