RadioNet
Search datasheet  
RadioNet
РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Навигация по разделу
  • Все отрасли
Все отрасли
Отзывы клиентов

...

Свернуть Подробнее

...

Свернуть Подробнее

...

Свернуть Подробнее

Вопрос-ответ

Ответ:

Вопрос:

Ответ:

Вопрос:

Ответ:

Задать вопрос специалисту

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Бесплатная аналитика

Бизнес-план Развитие компании онлайн бронирования авиабилетов (артикул: 14668 02306)

Дата выхода отчета: 10 Июня 2012
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Количество страниц:  
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Цена указана за типовой вариант.

    Целью данной работы является анализ вариантов развития компании. В документе рассматривается развитие онлайн бронирования авиабилетов и диверсификация существующего бизнеса, путем создания новых направлений – создание сети платежных терминалов и сети вендинговых автоматов.

    1. Развитие системы онлайн бронирования авиабилетов.

    Основной целью развития агентства по продажам онлайн билетов является создание нового направления онлайн бронирования и продаж билетов.

    Требуется аренда офисного помещения, общей площадью ...кв.м. и создание небольшого call центра для консультирования клиентов.

    Общие инвестиции в проект составляют … руб.

    Чистый приведенный доход NPV составляет … руб., дисконтированный срок окупаемости –13,8 мес.

    2. Создание сети платежных терминалов.

    В данной работе исследуются 3 варианта стратегии – пессимистичный, оптимистичный и стандартный. Эти 3 варианты предполагают разную частоту использования терминалов. Ориентируясь на результаты можно планировать доходность от разных мест расположения терминалов.

    Сеть будет сформирована из 25 платежных терминалов. Срок проекта рассчитан на 36 мес.

    Основные предлагаемые услуги - оплата интернета, сотовой связи, электронных денег, платного ТВ, госпошлин, штрафов в ГИБДД и др.

    Общие инвестиции в проект ….

    3. Вариант оптимистичный (терминал использ. 2чел/час 6чел/час)

    Чистый приведенный доход NPV составляет …

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ............................................................................................................. 4

    2 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ ........................................................................................ 6

    3 НАПРАВЛЕНИЕ: ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ ................................ 8

    3.1 Бизнес модель онлайн бронирования авиабилетов ..................................................... 8

    3.1.1 Идея бизнеса ............................................................................................................ 8

    3.1.2 План реализации ...................................................................................................... 9

    3.2 Маркетинговый анализ ................................................................................................. 15

    3.2.1 Обзор рынка авиаперевозок в РФ ........................................................................ 15

    3.2.2 Обзор рынка бронирования авиабилетов через интернет ................................. 21

    3.3 Организационный план ................................................................................................ 24

    3.3.1 Численность персонала и заработная плата ........................................................ 24

    3.4 Финансовый план .......................................................................................................... 24

    3.4.1 Исходные данные .................................................................................................. 24

    3.4.2 Расчет выручки ...................................................................................................... 26

    3.4.3 Потребность в первоначальных оборотных средствах ...................................... 27

    3.4.4 Инвестиционные издержки .................................................................................. 27

    3.4.5 Источники, формы и условия финансирования ................................................. 28

    3.4.6 Прогноз движения денежных средств ................................................................. 28

    3.4.7 Прогноз прибылей и убытков............................................................................... 28

    3.5 Оценка экономической эффективности проекта ....................................................... 29

    3.5.1 Эффективность инвестиций ................................................................................. 29

    3.5.2 Основные показатели эффективности ................................................................. 31

    3.6 Анализ рисков ............................................................................................................... 32

    3.6.1 Анализ чувствительности ..................................................................................... 32

    4 НАПРАВЛЕНИЕ: СОЗДАНИЕ СЕТИ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ ....................... 36

    4.1 Сущность предлагаемого проекта ............................................................................... 36

    4.1.1 Описание платежных терминалов ....................................................................... 36

    4.1.2 Необходимое оборудование ................................................................................. 39

    4.2 Маркетинговый анализ ................................................................................................. 41

    4.2.1 Обзор рынка платежных систем и терминалов .................................................. 41

    4.2.2 Выход на рынок ..................................................................................................... 43

    4.3 Организационный план ................................................................................................ 44

    4.3.1 Численность персонала и заработная плата ........................................................ 44

    4.4 Финансовый план – пессимистичный вариант .......................................................... 45

    4.4.1 Исходные данные .................................................................................................. 45

    4.4.2 Расчет выручки ...................................................................................................... 47

    4.4.3 Потребность в первоначальных оборотных средствах ...................................... 47

    4.4.4 Инвестиционные издержки .................................................................................. 47

    4.4.5 Источники, формы и условия финансирования ................................................. 48

    4.4.6 Прогноз движения денежных средств ................................................................. 48

    4.4.7 Прогноз прибылей и убытков............................................................................... 49

    4.4.8 Оценка экономической эффективности проекта ................................................ 49

    4.5 Анализ рисков ............................................................................................................... 53

    4.5.1 Анализ чувствительности ..................................................................................... 53

    4.6 Финансовый план – стандартный вариант ................................................................. 56

    4.6.1 Исходные данные .................................................................................................. 56

    4.6.2 Расчет выручки ...................................................................................................... 58

    4.6.3 Потребность в первоначальных оборотных средствах ...................................... 59

    4.6.4 Инвестиционные издержки .................................................................................. 59

    4.6.5 Источники, формы и условия финансирования ................................................. 59

    4.6.6 Прогноз движения денежных средств ................................................................. 60

    4.6.7 Прогноз прибылей и убытков............................................................................... 60

    4.6.8 Оценка экономической эффективности проекта ................................................ 61

    4.7 Анализ рисков ............................................................................................................... 64

    4.7.1 Анализ чувствительности ..................................................................................... 64

    4.8 Финансовый план – оптимистичный вариант ............................................................ 67

    4.8.1 Исходные данные .................................................................................................. 67

    4.8.2 Расчет выручки ...................................................................................................... 69

    4.8.3 Потребность в первоначальных оборотных средствах ...................................... 70

    4.8.4 Инвестиционные издержки .................................................................................. 70

    4.8.5 Источники, формы и условия финансирования ................................................. 70

    4.8.6 Прогноз движения денежных средств ................................................................. 71

    4.8.7 Прогноз прибылей и убытков............................................................................... 71

    4.8.8 Оценка экономической эффективности проекта ................................................ 72

    4.9 Анализ рисков ............................................................................................................... 75

    4.9.1 Анализ чувствительности ..................................................................................... 75

    5 ОБЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ............................................................. 79

    6 ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................... 81

    6.1 Отчет о движении денежных средств (авиабилеты) ................................................. 81

    6.2 Отчет о движении денежных средств (платежные терминалы) – пессимистичный вариант ...................................................................................................................................... 83

    6.3 Отчет о движении денежных средств (платежные терминалы) – стандартный вариант ...................................................................................................................................... 89

    6.4 Отчет о движении денежных средств (платежные терминалы) – оптимистичный вариант ...................................................................................................................................... 95

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план «Выход компании на рынок сервисного обслуживания и ремонта холодильного и климатического оборудования»

Регион: Россия

Дата выхода: 28.10.18

45 000
Маркетинговый план интернет-магазина бытовой техники

Регион: Россия

Дата выхода: 29.09.18

45 000
Инвестиционный меморандум: развитие компании по производству мебели для сна

Регион: Россия

Дата выхода: 14.06.17

50 000
Маркетинговое исследование рынка мебели для ванных комнат

Регион: Россия

Дата выхода: 03.10.16

50 000
БИЗНЕС-ПЛАН: Организация компании по продаже и сервисному обслуживанию клининговой техники

Регион: Россия

Дата выхода: 19.08.16

50 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план салона красоты (с финансовой моделью) 2016 г.
    Бизнес-план салона красоты разработан с целью привлечения инвестиционных средств для организации салона красоты, а также оценки эффективности его деятельности. В бизнес-плане представлен анализ потребительских предпочтений посетителей салонов красоты. К проекту прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel, которую Вы можете корректировать самостоятельно. Полностью автоматизированная финансовая модель исключает возможность допущения ошибки в расчетах. Достаточно поменять основные параметры проекта, и вся модель будет изменена автоматически. Цель проекта: Удовлетворение непокрытого спроса на услуги салонов красоты и создание рабочих мест в районе реализации проекта, извлечение прибыли. РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ: Создать бизнес, стоимость которого на конец периода планирования составит *** млн. руб. в текущих ценах и постоянно приносящий чистую прибыль в размере *** тыс. руб. ежемесячно; Получить гарантированный доход в размере *** тыс. руб. по истечении периода планирования в текущих ценах; Создать новые рабочие места в регионе реализации проекта; Удовлетворить спрос на услуги салонов красоты в районе реализации проекта. УСЛУГИ ПРОЕКТА: парикмахерские услуги; маникюр, педикюр; косметологические услуги; массаж; пиллинг; солярий; комплекс для коррекции; …
  • Типовой бизнес-план организации дома престарелых
    Способ предоставления: В электронном виде Word + финансовая модель в Excel Объем: 61 страниц, в том числе 20 приложения, 31 таблиц, 17 рисунков Концепция Проекта Бизнес-план предусматривает организацию и налаживание работы дома престарелых. Для реализации данного проекта предполагается покупка базы отдыха и ее реконструкция, что позволит в дальнейшем использовать ее в качестве дома престарелых. Предприятие будет специализироваться на предоставлении услуг по постоянному и временному пребыванию в доме пожилых людей, уходу за ними, оказанию социальной, бытовой, медицинской и психологической помощи. В ходе разработки бизнес-плана был проанализирован рынок домов престарелых в Украине, проведена оценка численности населения пенсионного возраста, выявлены существующие тенденции в этой сфере. В бизнес-плане указаны предполагаемые источники финансирования проекта, описано целевое направление инвестиций и составлен график финансирования. Также проект содержит описание производственного процесса, что включает в себя характеристику необходимого оборудования, штанное расписание, перечень разрешительной документации. Одной из важных частей бизнес-плана является финансовая оценка проекта, которая состоит из описания объема инвестиций, графика финансирования, прогнозного план продаж, отчетов о п…
  • Бизнес-план прачечной (с финансовой моделью)
    1. Резюме проекта 1.1 Концепция проекта 1.2 Инвестирование проекта 1.3 Финансовые результаты реализации проекта 2. Описание отрасли оказания прачечных услуг 2.1 Структура и динамика платных услуг населению 2.2 Потребители прачечных услуг 3. Характеристика оказываемых услуг 3.1 Выбор оборудования 3.2 Технологический процесс работы прачечной 3.3 Факторы, определяющие выбор технологических параметров оборудования 3.4 Прочие технические параметры 3.5 Варианты комплектации прачечных разных типов оборудованием PRIMUS 3.6 Гарантийное обслуживание и ремонт 3.7 Дополнительное оборудование 4. Продажи и маркетинг 4.1 Выбор специализации 4.2 Продвижение услуг прачечной 4.3 Ценообразование 4.4 Ценовая политика в сфере прачечных услуг 4.5 План сбыта 5. План производства 5.1 Требования к помещению и расчет арендной платы 5.2 Ремонт помещения 5.3 Закупка и монтаж оборудования 5.4 Получение необходимых согласований для работы прачечной 5.5 Пуско-наладочные работы 23 5.6 Расчёт производительности оборудования прачечной для обслуживания гостиницы и ресторана 5.7 Персонал 5.8 Сырье и материалы 6. Организационный план 6.1 Организационная структура 6.2 Выбор помещения 7. Финансовый план 8. Оценка эффективности проекта 9. Оценка рисков 10. Приложения
  • Типовой бизнес-план химчистки-прачечной
    ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА ПРОДУКЦИИ Ассортимент услуг, оказываемых химчистками заданного уровня, примерно одинаков. Это объяснятся тем, что 4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ Большинство потенциальных потребителей не обращаются в химчистки. Причины такого поведения в отсутствии осознанной потребности в данной услуге, в недоверии к предприятиям химической чистки, в негативном опыте, в нехватке денег и свободного времени. Однако… … ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА Создаваемую химчистку можно отнести к средней ценовой категории. Однако при этом предполагается наличие услуг нескольких ценовых уровней… … ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОДАЖ / ОКАЗАНИЯ УСЛУГ Так как химчистка будет открыта в обычном, не элитном районе Москвы, оптимальной будет политика средней цены. В этом случае средняя стоимость заказа не будет превышать … рублей, а большинство заказов будут стоить около … рублей. … КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМЫ Основными задачами рекламной кампании химчистки являются: 5. ПЛАН ПРОДАЖ ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ ТОВАРА/УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА. КАНАЛЫ СБЫТА. Потенциальных клиентов химчистки можно разделить на две основные группы: организации и частные лица.… ПЛАН ПРОДАЖ НА ВЕСЬ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД. В число клиентов химчистки входят: 6. ПРОИЗВ…
  • Бизнес-план комбикормового завода (без финансовой модели) 2016г.
    Бизнес-план комбикормового завода предусматривает создание эффективного предприятия по производству комбинированных кормов для промышленного разведения свиней, крупного рогатого скота и птицы. В РАМКАХ ПРОЕКТА БУДЕТ СОЗДАНА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА, В КОТОРУЮ ВХОДИТ: Мощности по хранению зерна и готовой продукции; Две линии по производству комбикормов на 20 тонн в час; Административно-бытовой комплекс. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА использование качественного сырья для производства продукции; использование высококлассного оборудования производства стран Европы; рост поголовья сельскохозяйственных животных в стране; рост объемов потребления мяса и колбасных изделий. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА Проект соответствует стратегическим направлениям развития государства (развитие сельского хозяйства), способствует социальному и экономическому развитию региона. Проект вносит вклад в инновационное развитие сельского хозяйства и переработки зерна с высокой производительностью труда. Проект предполагает использование мировых стандартов, инноваций, современных технологий и оборудования на всех этапах производственного цикла. На Проекте задействован высококвалифицированный управленческий и технический персонал, имеющий опыт в реализации подобных проектов. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ чист…

Спецпредложение

Узнайте о текущих специальных предложениях по телефонам


РЕЙТИНГ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DATASHEETS КАТАЛОГ СХЕМ СХЕМЫ ФОРУМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


Copyright © 2002-2021 RadioNet Admin

Страница создана за 0,04728 секунд.